好,這個屬于它的成本。
老師,我們是做清包工工程的,我們甲方是中鐵的,他們專戶代發(fā)工資,他們不能及時把流水提供給我們,我們要怎么申報個稅呢
我公司跟甲方簽訂工程承包合同100萬,我們又把工程分包給乙方80萬,我們開給甲方的發(fā)票和乙方開給我們的發(fā)票均是3%稅率,現(xiàn)在我公司去項目所在地預(yù)交增值稅,是按100萬全額預(yù)交嗎?還是按差額20萬預(yù)交?
我公司跟甲方簽訂工程承包合同100萬,我們又把工程分包給乙方80萬,我們開給甲方的發(fā)票和乙方開給我們的發(fā)票均是3%稅率,現(xiàn)在我公司去項目所在地預(yù)交增值稅,是按100萬全額預(yù)交嗎?還是按差額20萬預(yù)交?
老師,甲方把項目承包給我們乙方,我們給他提供工程發(fā)票,我們需要繳納增值稅,附加稅,所得稅,印花稅,那甲方給我們支付工程款這個算他的什么
老師你好,我們是甲方,分包了一部分工程。我們甲方代發(fā)乙方的農(nóng)民工工資,乙方自己給申報著甲方的個稅。那這部分代發(fā)的人工費用,需要乙方給提供發(fā)票嗎?還是只提供工資表就可以
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
是支付給你單的分包款。
老師那他的收入應(yīng)該是什么?那我們雙方簽訂合同,他不需要繳納印花稅嗎?
你好 收到的工程款。
因為他雙方都需要繳納的,支付出去需要交,購入需要交。
老師!那他就是從業(yè)主這承包的對吧!他給業(yè)主開票,然后把各個分包給我們,我們給他提供分包的發(fā)票。那如果是像房地產(chǎn)公司這樣,那都是自建的,他的收入應(yīng)該是?
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費、工程收入。