按照1%來結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
小規(guī)模納稅人當(dāng)季銷售未超過30萬元,減免的增值稅按1%還是3%計(jì)入營業(yè)外收入?
請問小規(guī)模納稅人開具普票30萬以下1%稅率,報(bào)表是按3%申報(bào)的,增值稅做營業(yè)外收入,是按1%做,還是3%
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
2023年小規(guī)模納稅人新政解讀: 1、專票或普票都按1%開票,專票可以放棄減免稅政策按3%開具。 2、季度超過30萬,全部按1%征稅(專票開具3個(gè)點(diǎn)除外)。 3、季度不超過30萬,普票部分減免。 執(zhí)行期:2023年1月1日-12月31月 季度超過30萬,30萬是指銷售額?還是指開票金額?
2023年1月份小規(guī)模開具3%增值稅普票,未追回開具1%稅票,未超過30萬減免稅額是按1%提還是按3%結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
老師,我們公司其實(shí)是代A公司去招標(biāo),A付我們現(xiàn)金5000元用于招標(biāo)費(fèi)用,我們把5000元錢存公戶又支付給B公司,怎么做賬,沒有合同和發(fā)票 等結(jié)果出來,招標(biāo)成功5000元不退,不成功5000元退換
老師,公司是做二手車買賣的一般納稅人,從拍賣公司一下拍下23臺車,對方給開的一張發(fā)票,如果車是分開賣的,怎么認(rèn)證使用?
老師,公司是一般納稅人,需要注銷,程序應(yīng)該怎么走呢?例如我賬目上應(yīng)該怎么弄(目前還有掛賬),電子稅務(wù)局上應(yīng)該怎么弄呢?
請教老師,公司給上下游公司的票有買賣,像這種不真實(shí)的上下游也正常過賬,但是都是對公金額是票額,減了稅點(diǎn)都通過個(gè)人戶走了,這種情況上下游該怎么做賬呢?我是內(nèi)賬,真實(shí)就行
保險(xiǎn)公司的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)要交稅嗎? 我記得好像保險(xiǎn)公司有一項(xiàng)稅不要交?
領(lǐng)導(dǎo)有一個(gè)自己的公司。是小規(guī)模納稅人。要給客戶開發(fā)票。金額是15萬。想問一下本月把這15萬都開出來需要繳納增值稅嗎?
老師我們進(jìn)口材料按照一般貿(mào)易交了關(guān)稅,生產(chǎn)的產(chǎn)品出口了,如果申請出口退稅,需要核銷進(jìn)料加工手冊申報(bào)嗎?
老板說營銷人員花的錢不往公司來報(bào)銷,給他們發(fā)提成,費(fèi)用自理。這種辦法控制開銷合理嗎?
賣酒的企業(yè)酒自己喝了,視同銷售發(fā)票怎么開
公司不生產(chǎn)了,要把所有的物料資產(chǎn)搬到另一個(gè)公司是包括應(yīng)收應(yīng)付等全部轉(zhuǎn)移到另一個(gè)公司,這個(gè)在做賬的時(shí)候怎么做涉及到哪些流程
那開具的發(fā)票做賬 銷項(xiàng)稅也是按1%做賬嗎 那就和發(fā)票對不上了
對不上,其實(shí)也沒有什么問題的。
好的 謝謝老師
幫忙給個(gè)五星好評。