你好,需要知道利潤,才可以計算企業(yè)所得稅。 符合 小型微利企業(yè)條件嗎?
老師,現(xiàn)在小微企業(yè)所得說按多少稅率繳納?減免按多少繳納
老師 企業(yè)盈利300多萬了。所得稅是按多少稅率計算繳納?全額的25%嗎
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)所得稅稅率是多少? 本季度企業(yè)凈利潤20萬,怎么算所得稅?
老師好!一般納稅人現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅率多少? 十萬交多少所得稅
老師,現(xiàn)在的企業(yè)所得稅,銷售20萬,繳納多少?稅率是多少怎么計算
個人以無形資產(chǎn)出資的時候,是不是要涉及個人所得稅,相當(dāng)于先賣后投?
請問,增值稅繳納后更正申報后不交了,可以轉(zhuǎn)到下一個年度抵嗎
老師,一般納稅人本月開具證明普票,沒有開具專票,那么需要取得進(jìn)項專票嗎?還是取得普票進(jìn)項就行
我是旅游業(yè),游客投訴后的賠款,做什么科目?
老師,更正23匯算報表,申請退稅,需要更正財務(wù)報表嗎,我們是小企業(yè)
老師,開不出來發(fā)票怎么辦
貿(mào)易公司運費計入經(jīng)營成本吧!
我剛咨詢了代辦財務(wù)方面的事情,財務(wù)提出了一個問題:在新的公司法下,以無形資產(chǎn)出資的股東在后期的股權(quán)變更和盈利方面會面臨高達(dá)20%以上的稅,公司良好情況下,這是一筆沒有必要巨額支出。即使公司注銷或減資,無形資產(chǎn)方都繳稅。 這是什么意思?無形資產(chǎn)出資,后期股東變更或者盈利,這不是本來就20%的個稅嗎?如果是合理的平價變更,也不涉及20%個稅吧
老師,印花稅是銷售合同和采購合同總金額,對嗎?那我采購產(chǎn)品,送給客戶的樣品合同,也要算進(jìn)去嗎?還是樣品采購合同不算?畢竟我沒有收客戶的樣品費
其他應(yīng)付款額度大了,實際老板從公賬上面提現(xiàn)了,同時,也有一些發(fā)票進(jìn)來,庫存現(xiàn)金支付的,可不可以直接把這個金額充那個庫存現(xiàn)金???
符合小微
利潤9萬老師
你好,符合 小型微利企業(yè)條件,利潤9萬,企業(yè)所得稅=9萬*5%?
老師,三擋是怎么計算,哪三擋?110萬呢?怎么計算
你好,符合 小型微利企業(yè)條件,利潤9萬,企業(yè)所得稅=9萬*5%? 這種情況,根本沒有什么三擋啊 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
小微企業(yè)的政策是啥
你好,現(xiàn)在的政策是: 財政部稅 務(wù)總局公告 2023年第6號 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。