是的,這個不需要做賬的
請問老師,當(dāng)月開的發(fā)票因稅局給直接抄報(bào)稅了,不能作廢只能沖紅,就開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票做不做分錄,如果做的話怎么做,謝謝老師
老師,作廢了再開一張正數(shù)的當(dāng)月,作廢的發(fā)票不需要做負(fù)數(shù)分錄,正數(shù)發(fā)票需要入賬對吧,如果是跨月開錯就要做發(fā)票負(fù)數(shù),然后再開一張正數(shù),正數(shù)負(fù)數(shù)發(fā)票就都需要入賬對吧
老師好!全電發(fā)票不能作廢,只能開負(fù)數(shù),那如果當(dāng)月的發(fā)票開一張正數(shù)然后又開了紅字就不用做賬吧?
使用全電發(fā)票后,發(fā)票開錯了就作廢不了,只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,請問入賬時(shí)候,是否也要將這張藍(lán)字和紅沖的發(fā)票一起入賬?可以不入嗎?
老師,全電發(fā)票開錯了一張,想作廢但是只能紅沖,那么正數(shù)票和負(fù)數(shù)票需要給對方嗎?還是對方可以自動在稅務(wù)賬戶中查到這一正一負(fù)的發(fā)票?這一正一負(fù)的作廢票不需要做賬吧?
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計(jì)分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計(jì)調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務(wù)利潤表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個項(xiàng)目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計(jì),24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補(bǔ)助的款有16萬多,老板說是補(bǔ)助修建基地,請問這塊補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正??鄢郎p除費(fèi)用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費(fèi)用發(fā)票,但是沒實(shí)際支出,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計(jì)提折舊嗎?要是計(jì)提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時(shí)候營業(yè)收入提醒,該暑期申報(bào)增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個金額申報(bào)呀,差額是處理一輛車,當(dāng)時(shí)做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機(jī)動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?