你好,是的,這樣計(jì)算是正確的。

老師:小微企業(yè)增值稅3% 的征收率減按1%的政策,到2021*12.31就截止了吧?
老師,小微企業(yè)3%征收率減按1% 征收,計(jì)算增值稅是80000/1.01*0.01?
小規(guī)模納稅人減按1%征收率,比如含稅收入是50萬(wàn),那稅額是(50萬(wàn)?1.03)*0.01還是(50萬(wàn)?1.01)*0.01計(jì)算
小微企業(yè)的增值稅不是減按1%征收嗎?為什么報(bào)表還是按3%算
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)增值稅3%減按1%征收,我計(jì)提稅金的時(shí)候是按1%直接計(jì)提還是先按3%計(jì)算,中間差額2%計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入里?比如銷售100萬(wàn),第一種按1%計(jì)提稅金為100萬(wàn)/1.01*0.01,還是第二種計(jì)提稅金100萬(wàn)/1.03*0.01?
老師,我們六月有個(gè)項(xiàng)目是 12 萬(wàn),開完發(fā)票,十一月完工核減了五萬(wàn),然后本月紅沖了六月 12 萬(wàn)的發(fā)票,開具了七萬(wàn)的實(shí)際發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)不對(duì),應(yīng)該直接沖減部分發(fā)票,我這個(gè)應(yīng)該怎么處理?還能撤回當(dāng)時(shí)開具的 12 萬(wàn) 紅沖發(fā)票嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下開票人員要保存電子版合同嗎
押金不退還,入營(yíng)業(yè)外收入,怎么寫摘要
私車公用產(chǎn)生的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?報(bào)賬需要什么資料?
老師您好,電商平臺(tái)提現(xiàn)是直接到公戶,但是現(xiàn)在電商平臺(tái)要申報(bào)收入,那電商平臺(tái)申報(bào)收入要減去提現(xiàn)的收入嘛
介紹開新店鋪,介紹人返利的,品牌使用費(fèi)20%,返現(xiàn)金的,這方面怎么處理和入賬
客戶要求在發(fā)票型號(hào)上,備注他們自己內(nèi)部的編碼,可以嗎
你好老師,餐飲行業(yè),用的美團(tuán)收銀系統(tǒng),富掌柜的收入上不上報(bào)稅務(wù)
房產(chǎn)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓去稅務(wù)局變更需要什么
老師,麻煩問(wèn)下,當(dāng)年虧損應(yīng)填列所有者權(quán)益變動(dòng)表的那一欄


按季度報(bào)稅,如果1季度沒(méi)超10萬(wàn),2季度又超了呢15萬(wàn)了,征收率怎么算,?
現(xiàn)在一個(gè)季度是30萬(wàn)元免稅的。
就是如果1季度沒(méi)超30萬(wàn),2季度48萬(wàn)的話,怎么計(jì)算增值稅
一季度是免稅的,不用交,二季度是48萬(wàn)全額繳納增值稅不含稅的收入乘以1%。
謝謝老師,不含稅收入也是按48/1.01 對(duì)吧
你好,是的,您這樣計(jì)算是正確的。