你好,豬肉的增值稅率是零稅率。
尊敬的老師,您好!我公司是樹苗培育公司,小規(guī)模納稅人,今年第三季度開普票100萬元(稅率1%),開普票1萬元(稅率3%),開自產(chǎn)自銷苗木免稅普票70萬元(稅率0%),請問老師,在申報第三季度增值稅時,這三組數(shù)字填在哪欄?尤其是免稅銷售收入填在哪欄?
老師我想問一下,我家4季度開普票影視制作費2萬,未開票收入29萬也屬于影視制作費,一共收入31萬,然后我們家有一個文化事業(yè)建設稅需要申報,這個建設稅開了廣告服務的發(fā)票要交稅,我沒開廣告服務是不是就不交稅,那我填寫申報表的時候這31萬填到免征收入嗎,還是免征收入那里填0整張表都填0呀
老師想請問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票,當時稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負數(shù)39603.94,稅率是負數(shù)396.04,價稅合計4萬,又開具正常發(fā)票,因為今年疫情小規(guī)模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個季度,實際開票是銷售收入45396.04,稅額負數(shù)396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負數(shù)396.04嗎,這個396.04去年因為季度不滿30萬當時也是免繳納的?那這個負數(shù)我要放哪里呢,應納稅額是不是該是0,不應該退給我這個396.04,
老師,小規(guī)模這個季度開了70萬的發(fā)票,都是肉類,稅率為0,需要繳納增值稅嗎,是不是按3%繳納,但是開出的發(fā)票稅率為0,增值稅申報表本期應納稅額減征額那里要*2%嗎
老師,發(fā)票稅率是0,這個屬于免稅還是0稅率,都是一樣的申報嗎,這個季度是開票70多萬,我就填了這兩欄
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學人數(shù)和學校排名
個體工商戶沒開通稅務,開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護建設稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負債表的應交稅費700.2有什么關系?還是說在賬公司申報錯了?
老師,新公司被辭退了,交了1個社保,可以領失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費,如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
建設電站總價值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會有風險嗎
你接手上一個會計留下來的賬,有很多預收賬款,需要調(diào)賬嗎
你看我填的這個表對嗎
還應填哪幾欄
增值稅納稅申報附表一,在: 三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細 中填列免稅貨物及勞務銷售額數(shù). 2、增值稅納稅申報表總表,在:四、免稅貨物及勞務銷售額 中填列免稅貨物及勞務銷售額數(shù).
你是小規(guī)模納稅人。
需要填寫增值稅減免稅代碼選擇 01010503 《財政部 國家稅務總局關于免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知》 財稅〔2012〕75號