同學(xué),稍等下,馬上解答
老師好,問(wèn)下小規(guī)模,第2欄次填寫(xiě)1%增值稅收入,第3欄次填寫(xiě)1%普票和無(wú)票收入合計(jì),第12行其他免稅銷(xiāo)售額怎么填寫(xiě),是原來(lái)3%減到1%的2%那部分收入?
老師,我是小規(guī)模企業(yè),第一季度含稅無(wú)票銷(xiāo)售額是26萬(wàn),問(wèn)題1那計(jì)算不含稅收入是26萬(wàn)/1.03,還是26萬(wàn)/1.01,問(wèn)題2不含稅收入是填納稅申報(bào)表的第1欄次,還是第10欄次
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開(kāi)具3%專票2萬(wàn)元,開(kāi)具1%普票30萬(wàn)元,還有未開(kāi)票收入5萬(wàn)元,我把專票2萬(wàn)填寫(xiě)在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額,普票30萬(wàn)填寫(xiě)在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額,第一季度全部收入37萬(wàn)填寫(xiě)在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額,得出來(lái)的稅額是1.11萬(wàn),不知道這樣申報(bào)對(duì)嗎?
老師小規(guī)模增值稅申報(bào),有未開(kāi)票收入,第一欄填寫(xiě)未開(kāi)票和已開(kāi)票不含稅收入,那第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額是和第一欄填寫(xiě)未開(kāi)票和已開(kāi)票收入合計(jì)數(shù)還是只填寫(xiě)已開(kāi)票收入金額呢
老師,申報(bào)第三季度增值稅。小規(guī)模物業(yè)公司,第三季度收取的物業(yè)費(fèi),未開(kāi)票的10000元,開(kāi)1%普票的金額是20000,這倆項(xiàng)的和3/(1+1*)萬(wàn)元是第3欄次服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)。第三季度有出去的停車(chē)場(chǎng)收入1萬(wàn)元沒(méi)開(kāi)票,4萬(wàn)元開(kāi)的5%普票,這項(xiàng)收入50000/(1+5%)填在第6欄次是嗎?
為什么核定日期不行?什么情況?
這兩個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的不一樣的數(shù)據(jù)怎呢算出來(lái)的,尤其是往來(lái)科目一個(gè)是軟件做出來(lái)的,一個(gè)是我們財(cái)務(wù)總監(jiān)做出來(lái)的
老師節(jié)日快樂(lè)! 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在社保新政策下,如果一個(gè)公司成立開(kāi)始都沒(méi)有社保購(gòu)買(mǎi)人員,這個(gè)會(huì)有什么影響???
合同名稱是協(xié)議,用交印花稅嗎
老師,我公司對(duì)外開(kāi)一筆房租租賃的發(fā)票,但我公司沒(méi)有房產(chǎn)證也沒(méi)有土地證,這樣開(kāi)有什么問(wèn)題嗎
公司開(kāi)了一張差額借票,賬務(wù)處理可以通過(guò)建立其他應(yīng)付款下的二級(jí)科目過(guò)渡嗎?比如借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)付款-A 等次月到了款,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 再借:其他應(yīng)付款-A 貸:其他應(yīng)付款-對(duì)應(yīng)供應(yīng)商名稱
老師,問(wèn)一下,個(gè)稅系統(tǒng)里面看到這個(gè)投訴,我沒(méi)看懂申訴的什么
如果個(gè)體戶開(kāi)發(fā)票一年開(kāi)了1,250,000,所以1,200,000是免所得稅的只繳納一50,000的所得稅?
請(qǐng)問(wèn)所有者權(quán)益變動(dòng)表是什么意思
excel有 高亮行列功能嘛
收入不超過(guò)30萬(wàn)元未開(kāi)具專票,填在第9欄免稅銷(xiāo)售額; 收入超過(guò)30萬(wàn)元,無(wú)論是否有專票,填列在第1-8欄; 有專票或收入超30萬(wàn)元,均需要填列增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表;