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老師好,問下小規(guī)模,第2欄次填寫1%增值稅收入,第3欄次填寫1%普票和無票收入合計,第12行其他免稅銷售額怎么填寫,是原來3%減到1%的2%那部分收入?

老師好,問下小規(guī)模,第2欄次填寫1%增值稅收入,第3欄次填寫1%普票和無票收入合計,第12行其他免稅銷售額怎么填寫,是原來3%減到1%的2%那部分收入?
2023-04-10 20:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-10 20:33

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齊紅老師 解答 2023-04-10 20:36

收入不超過30萬元未開具專票,填在第9欄免稅銷售額; 收入超過30萬元,無論是否有專票,填列在第1-8欄; 有專票或收入超30萬元,均需要填列增值稅減免稅申報明細表;

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2023-04-10
你好,填寫的是開的普通發(fā)票的,然后第一行里面包含著無票收入。假設(shè)你銷售額超過了30萬。
2024-07-04
您好 小規(guī)模企業(yè)季度開票,專票%2B普票%2B不開票收入超過了30萬,不開票收入只是在增值稅申報明細表第一欄并入填總數(shù)就行 如季度開專票11萬,普票23萬,其他是不開票收入,總收入是50萬,都是不含稅,那第一欄次應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬,第2欄次填11萬專票的,第3欄次填普票23萬,未開票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計數(shù)就行了 是的
2024-11-23
上面的銷售額都是不含稅的嗎
2024-04-06
是26萬/1.01,增值稅是這么計算的。
2023-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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