同學(xué), 你好,借投資收益。
4.甲股份公司從2×20年至2×21年的投資業(yè)務(wù)如下。(1)2×20年1月1日,甲公司以5200萬元購入乙公司30%股權(quán),并對其有重要影響,取得投資時乙公司凈資產(chǎn)公允價值為18000萬元,賬面價值等于公允價值;甲公司另支付50萬元相關(guān)稅費,乙公司投資當(dāng)日其他資產(chǎn)負(fù)債公允價值等于賬面價值。(2)2×20年4月10日,乙公司宣告分派2×19年現(xiàn)金股利1000萬元。(3)乙公司2×20年實現(xiàn)凈利潤2000萬元。(4)2×21年3月20日,乙公司宣告分派2×21年現(xiàn)金股利1200萬元。(5)乙公司2×21年實現(xiàn)凈利潤2100萬元。(6)乙公司2×21年因持有其他債權(quán)投資公允價值上升計入其他綜合收益400萬元。要求:(1)編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄。(2)計算2×20年年末和2×21年年末該項投資的賬面價值。(3)計算2×20年和2×21年該項投資的損益金額。
4.甲股份公司從2×20年至2×21年的投資業(yè)務(wù)如下。(1)2×20年1月1日,甲公司以5200萬元購入乙公司30%股權(quán),并對其有重要影響,取得投資時乙公司凈資產(chǎn)公允價值為18000萬元,賬面價值等于公允價值;甲公司另支付50萬元相關(guān)稅費,乙公司投資當(dāng)日其他資產(chǎn)負(fù)債公允價值等于賬面價值。(2)2×20年4月10日,乙公司宣告分派2×19年現(xiàn)金股利1000萬元。(3)乙公司2×20年實現(xiàn)凈利潤2000萬元。(4)2×21年3月20日,乙公司宣告分派2×21年現(xiàn)金股利1200萬元。(5)乙公司2×21年實現(xiàn)凈利潤2100萬元。(6)乙公司2×21年因持有其他債權(quán)投資公允價值上升計入其他綜合收益400萬元。要求:(1)編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄。(2)計算2×20年年末和2×21年年末該項投資的賬面價值。(3)計算2×20年和2×21年該項投資的損益金額。
甲公司2×20年1月1日以5050萬元的價格購入乙公司20%的股份,能對其施加重大影響。當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值為31000萬元,賬面價值為30000萬元,差額為一項存貨評估增值導(dǎo)致,截至當(dāng)年年末,該存貨已對外出售80%。2×20年度,乙公司實現(xiàn)凈利潤1200萬元,不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益增加200萬元。不考慮其他因素,甲公司2×20年年末持有乙公司股權(quán)投資的賬面價值為()萬元。
甲公司2×20年1月1日以5050萬元的價格購入乙公司20%的股份,能對其施加重大影響。當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值為31000萬元,賬面價值為30000萬元,差額為一項存貨評估增值導(dǎo)致,截至當(dāng)年年末,該存貨已對外出售80%。2×20年度,乙公司實現(xiàn)凈利潤1200萬元,不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益增加200萬元。不考慮其他因素,甲公司2×20年年末持有乙公司股權(quán)投資的賬面價值為()萬元。A.5050B.6480C.6320D.6280
甲公司2×20年1月1日以5050萬元的價格購入乙公司20%的股份,能對其施加重大影響。當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值為31000萬元,賬面價值為30000萬元,差額為一項存貨評估增值導(dǎo)致,截至當(dāng)年年末,該存貨已對外出售80%。2×20年度,乙公司實現(xiàn)凈利潤1200萬元,不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益增加200萬元。不考慮其他因素,甲公司2×20年年末持有乙公司股權(quán)投資的賬面價值為(?。┤f元。 A.5050 B.6480 C.6320 D.6280
總分公司必須合并申報所得稅嗎
老師,假如我們是供貨商,和客戶談好,的商品銷售價稅合計金額是100000,我們要求加8個稅點,那我這邊要求的是不是100000/0.92,如果我們是買方我們就要求100000*1.08是不是這樣?這樣做可以嗎?還涉不涉及一些別的東西?
老師,投入產(chǎn)出法申報表中的銷售數(shù)量就是公司實際的銷售數(shù)量是嗎
老師,個稅逾期罰款,需要蓋章罰款單,我可以把罰單傳給法人,然后彩打出來郵寄給稅務(wù)嗎
股東分紅決議9月10號出來,16號給股東分紅時,因為金額大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號報稅并繳納稅款,這個屬于預(yù)交吧?這個還需要繳納滯納金嗎?
董老師 您好~有問題想咨詢~
股東分紅申報個稅必須在1-15號的征期內(nèi)嗎?16號還能申報并繳納個稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請問增值稅減免表應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。