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Q

老師好,扣繳了一筆個稅,借應交稅費-個人所得稅,貸 銀行存款,科目余額表上個稅為貸方負數(shù)是什么情況呢

2023-04-10 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-10 16:26

同學您好,多交了或是少提了

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快賬用戶2933 追問 2023-04-10 16:28

這套賬之前是在代賬公司做的,2023.3月建賬的,用2023.2月的科目表做的期初,現(xiàn)在要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-04-10 16:36

同學您好,你是要在財務軟件中新建帳套嗎? 手工做的話,是新開的公司嗎?新開的直接一筆筆記就可以了啊,再把這個做到財務軟件中。不過財務軟件中要新建帳套,把帳套號啊 名稱啊之類的,還有一些選項 ,你根據(jù)公司實際情況按照提示一步步走就可以了。然后啟用帳套,就可以記賬了。 要是不是新開的公司的話,得把各個科目的余額整明白了,新建帳套后有個期初余額錄入,可以在那里填數(shù)據(jù),但是要試算平衡了才行。

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快賬用戶2933 追問 2023-04-10 16:49

老師,不是要問怎么建賬,2023.3月建賬的,扣了一筆扣繳的分錄,借應交稅費-個人所得稅,貸 銀行存款,現(xiàn)在個稅是貸方負數(shù)余額,這是什么情況,要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-04-10 16:57

同學您好,交多稅或沒有預提,產(chǎn)生的

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齊紅老師 解答 2023-04-10 16:58

同學您好,要逐筆核對查明歸一個原因才能按原因進行處理的

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快賬用戶2933 追問 2023-04-10 17:01

2月份科目余額表個稅科目余額為0,是不是沒有計提,如果沒有計提,這個月是不是要補計提呢

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齊紅老師 解答 2023-04-10 17:05

同學您好,是的沒錯, 是這樣的要補計提

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同學您好,多交了或是少提了
2023-04-10
同學你好 哪個科目余額是負數(shù)
2022-09-16
同學,你好 借:勞務成本-xx. 貸:應交稅費-代扣代繳個人所得稅 貸:銀行存款。 支付個稅 借:應交稅費-代扣代繳個人所得稅,貸:銀行存款。
2023-12-19
您好,不需要使用應付工資過渡,直接做 借:管理費用等--勞務費 貸:銀行存款 應交稅費--應交個人所得稅 等到銀行扣款個稅時, 借:應交稅金—個人所得稅, 貸:銀行存款
2020-10-13
你好!什么業(yè)務產(chǎn)生的個稅?個稅誰承擔?
2021-02-09
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