借,銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
小規(guī)模納稅人開具1%的季度不超30萬,增值稅需要繳納嗎?
小規(guī)模納稅人2023年增值稅免稅額度是季度30萬吧,月度是10萬嗎?按季度申報的話我這個月開了15萬后面不開了也是免稅的吧,現(xiàn)在開票稅率是免稅還是1個點
2023年小規(guī)模納稅人新政解讀: 1、專票或普票都按1%開票,專票可以放棄減免稅政策按3%開具。 2、季度超過30萬,全部按1%征稅(專票開具3個點除外)。 3、季度不超過30萬,普票部分減免。 執(zhí)行期:2023年1月1日-12月31月 季度超過30萬,30萬是指銷售額?還是指開票金額?
2023年小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬不交增值稅怎么做賬,新政策按1%開票,免的2%那部分需要填申報表嗎
請問小規(guī)模納稅人,從2023年1月份開始開票稅率是不是就是1%?季度不超過30萬的是不是就是免增值稅?
稅務(wù)局長可能是哪個戶的專管員嗎
老師,我6月份的工資個稅報了0,后面我才發(fā)現(xiàn)有發(fā)工資,對公賬戶發(fā)啦30493元,這個要怎么做分錄,我的銀行余額才對的上
這個網(wǎng)址進(jìn)去沒有機(jī)考模擬系統(tǒng)的登陸??! 有完整的登陸流程圖嗎?
財務(wù)軟件期末結(jié)轉(zhuǎn),第一步期末檢查:計提稅金、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅、計提所得稅、都需要三層憑證嗎?
老師好,請問這道題不是應(yīng)該用所得的400—100還應(yīng)該減7萬嗎?7萬不是也是支出的費用嗎
制造業(yè)一般納稅人 開票 今年 數(shù)量有虧空 金額沒有 這種明年能補(bǔ)回來。這種情況可以做一筆暫估 吧虧空的數(shù)量先補(bǔ)上嗎
合伙企業(yè)投資者5月借款買車,年底未還,需要交個稅嗎
老師,車輛撞著我們高速上的護(hù)欄,保險公司給錢打給我們了,開發(fā)票開車輛所有人還是保險公司?
老師,合同履約成本可以確認(rèn)為存貨嗎?
老師房產(chǎn)稅和契稅是咋算的。
比如開具的110元免稅發(fā)票,現(xiàn)在需要繳納1個點也就是10元增值稅,如果按照你的分錄,那主營業(yè)務(wù)收入就是100,但是稅盤和稅局上的主營收入是110,按照你的分錄的100申報納稅的時候是和稅局不匹配的 !
我現(xiàn)在問的就是這10元的增值稅怎么做
免稅需要繳納增值稅的這部分我做成營業(yè)外支出,稅費支出,行不?
你如果不需要交稅的話,就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面。
不需要交稅的免稅發(fā)票怎么做營業(yè)外支出呢
是需要交稅的免稅發(fā)票,在營業(yè)收入不改變的情況下,交的這部分增值稅做到營業(yè)外支出,稅費支出可以嗎
因為沒有銷項稅額,所以不用結(jié)轉(zhuǎn),直接做分錄繳納,借營業(yè)外支出,稅費支出,貸,銀行存款 可以嗎
因為沒有銷項稅額,如果結(jié)轉(zhuǎn)的話,科目余額表就不平了
我這樣做分錄可以不?
沒問題,你這么做的話也可以的。