借,銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

小規(guī)模納稅人開具1%的季度不超30萬,增值稅需要繳納嗎?
公司是國際貨運(yùn)代理有限公司,是小規(guī)模納稅人,開普票是免稅的,如果2023年1月月度開票金額超10萬,季度沒有超30萬,請問季度申報(bào)的時候需要繳納增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人2023年增值稅免稅額度是季度30萬吧,月度是10萬嗎?按季度申報(bào)的話我這個月開了15萬后面不開了也是免稅的吧,現(xiàn)在開票稅率是免稅還是1個點(diǎn)
2023年小規(guī)模納稅人新政解讀: 1、專票或普票都按1%開票,專票可以放棄減免稅政策按3%開具。 2、季度超過30萬,全部按1%征稅(專票開具3個點(diǎn)除外)。 3、季度不超過30萬,普票部分減免。 執(zhí)行期:2023年1月1日-12月31月 季度超過30萬,30萬是指銷售額?還是指開票金額?
2023年小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬不交增值稅怎么做賬,新政策按1%開票,免的2%那部分需要填申報(bào)表嗎
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機(jī)器價格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個體工商戶


比如開具的110元免稅發(fā)票,現(xiàn)在需要繳納1個點(diǎn)也就是10元增值稅,如果按照你的分錄,那主營業(yè)務(wù)收入就是100,但是稅盤和稅局上的主營收入是110,按照你的分錄的100申報(bào)納稅的時候是和稅局不匹配的 !
我現(xiàn)在問的就是這10元的增值稅怎么做
免稅需要繳納增值稅的這部分我做成營業(yè)外支出,稅費(fèi)支出,行不?
你如果不需要交稅的話,就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面。
不需要交稅的免稅發(fā)票怎么做營業(yè)外支出呢
是需要交稅的免稅發(fā)票,在營業(yè)收入不改變的情況下,交的這部分增值稅做到營業(yè)外支出,稅費(fèi)支出可以嗎
因?yàn)闆]有銷項(xiàng)稅額,所以不用結(jié)轉(zhuǎn),直接做分錄繳納,借營業(yè)外支出,稅費(fèi)支出,貸,銀行存款 可以嗎
因?yàn)闆]有銷項(xiàng)稅額,如果結(jié)轉(zhuǎn)的話,科目余額表就不平了
我這樣做分錄可以不?
沒問題,你這么做的話也可以的。