同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
1月報(bào)上年12月的增值稅,想問(wèn)一下進(jìn)項(xiàng)票勾選可以勾選1月新開(kāi)的么?還是進(jìn)項(xiàng)只能勾選12月之前的發(fā)票?。?/p>
老師申報(bào)三月增值稅,是不是只能勾選三月之前的進(jìn)項(xiàng),4月的不可以勾選對(duì)嗎?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)沒(méi)個(gè)月增值稅申報(bào)前是不是要先勾選之前未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票???
你好老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅的進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選,比如我報(bào)10月增值稅,只能勾選10月以前的日期發(fā)票是嗎?11月的不可以勾選?
郭老師,請(qǐng)問(wèn)下申報(bào)11月的增值稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選抵扣是一定要放在11月底勾選抵扣嗎?還是說(shuō)我可以放12月4日今天來(lái)勾選抵扣,12月15日前申報(bào)11月增值稅也可以的
小規(guī)模納稅人,我們視頻號(hào)上賣(mài)吉他,平臺(tái)會(huì)扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),會(huì)給我們開(kāi)發(fā)票,怎么做分錄,開(kāi)了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn),但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒(méi)有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時(shí),發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,資產(chǎn)總額是對(duì)的,要不要對(duì)四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬(wàn),入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬(wàn)。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬(wàn),入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬(wàn); 同時(shí)從其他公司借款,支付利息400萬(wàn)(沒(méi)有發(fā)票),入賬科目:借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬(wàn), 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時(shí)間攤??
老師你好,我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào),年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的,去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù),第四季度0,年報(bào)出來(lái)的就是第三季度的數(shù)據(jù),對(duì)嗎
固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開(kāi)始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
好的,謝謝
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