你好,現(xiàn)在的賬務處理 是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
小規(guī)模企業(yè),沒有預交所得稅,4季度所得稅在21年1月份繳納,我12月沒有計提,21年1月份怎么做調整
老師我去年12月份計提的工資,少提了,我是小規(guī)模納稅人,今年我發(fā)現(xiàn)了,補計提的話科目入以前年度損益調整嗎?我們還沒匯算清繳,是不還得調整應交所得稅
去年12月份賬上沒計提所得稅200元,但是今年1月份繳納了,這個我應該怎么做賬
老師 我去年12月稅務局讓繳納所得稅交了531元 沒有做計提啥的 今年如何做賬 我小規(guī)模
老師 我去年12月稅務局讓繳納所得稅交了531元 沒有做計提啥的 12月繳納的現(xiàn)在1-3月做賬 我小規(guī)模 我不知道咋做賬了 咱們軟件我啟用小會計準則沒發(fā)新增這個以前年度這個科目 如何做賬
之前年度的稅率報錯了,稅務局要求補稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進項票被紅沖,進項稅轉出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設立的一個來料加工加工的分公司,設備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務局承認嗎
稅務局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
我12月的賬目 12月交的款 現(xiàn)在1月—3月做賬 只能這樣的分錄是吧
你好,是的,是這樣的
老師 有啥影響沒 我這樣
你好,沒有什么不良影響啊?
好的謝謝老師
老師 我月底是不還要這樣做一下借利潤分配未分配 貸以前年度損益調整
你好,是的,是這樣的
明白了 謝謝你
我檸檬軟件里面沒有以前年度這個科目
你好,沒有就需要自己增加才是的