你好,不好意思,沒(méi)有看到綠色的分錄,也只有一張圖片。
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)做的是2021年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì),但是會(huì)計(jì)師事務(wù)所相應(yīng)做了2020年的分錄調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)老師財(cái)務(wù)對(duì)事務(wù)所2020年的調(diào)整怎么寫(xiě)分錄,寫(xiě)在2021年和寫(xiě)在2022年都一樣嗎?具體分錄怎么寫(xiě),圖片為對(duì)2020年事務(wù)所的調(diào)整分錄。
請(qǐng)問(wèn)老師藍(lán)色圖片是企業(yè)做賬,我是財(cái)審助理,單位負(fù)責(zé)人讓我做調(diào)整分錄,請(qǐng)問(wèn)老師綠色的調(diào)整分錄做的對(duì)嗎?如果不對(duì)應(yīng)該怎么做。
請(qǐng)問(wèn)老師,2021年財(cái)審調(diào)整分錄,財(cái)務(wù)讓我做到2022年。收到2張圖片的分錄,一張是2021年當(dāng)年當(dāng)年調(diào)整。另外一張是對(duì)2020年也進(jìn)行了調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)老師怎么做到2022年。直接按照調(diào)整分錄肯定不對(duì)吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,這三個(gè)圖片分別是2021年計(jì)提的企業(yè)所得稅,2021年繳納的企業(yè)所得稅,2022年退回21年多繳納的與21年應(yīng)繳納的差異。請(qǐng)問(wèn)老師2022年的分錄寫(xiě)的對(duì)嗎?如果您是財(cái)審人員,怎么對(duì)2022年分錄進(jìn)行調(diào)整呢?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,我填寫(xiě)完畢財(cái)審底稿,為什么出現(xiàn)圖片2不平的差額425.79元呢?請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)圖片黃色標(biāo)注的這筆分錄是2022年補(bǔ)提2021年的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)這筆分錄做的對(duì)嗎。因?yàn)檎貌钸@個(gè)金額,財(cái)審針對(duì)這筆需要寫(xiě)調(diào)整分錄嗎e
1.河南某酒業(yè)股份公司(增值稅一般納稅人)主要生產(chǎn)醬香型白酒,產(chǎn)品有3類:瓶裝糧食白酒、散裝糧食白酒和甜菜白酒。2024年8月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售散裝糧食白酒15噸,不含稅單價(jià)每噸5860元,收取包裝物押金2340元;(2)用自產(chǎn)散裝糧食白酒10噸,等價(jià)換取釀酒所用原材料(含稅價(jià)款)70200元,雙方不再支付價(jià)款;(3)用本廠生產(chǎn)的瓶裝糧食白酒贈(zèng)送賓客40箱,獎(jiǎng)勵(lì)給本廠職工50箱;(上述瓶裝糧食白酒每箱規(guī)格為500毫升×12瓶,含稅價(jià)款350元/箱)已知:白酒的消費(fèi)稅稅率20%+0.5元/500克要求:(1)計(jì)算該酒業(yè)公司上述第1筆業(yè)務(wù)應(yīng)納稅的消費(fèi)稅;(2)計(jì)算該酒業(yè)公司上述第2筆業(yè)務(wù)應(yīng)納的消費(fèi)稅;(3)計(jì)算該酒業(yè)公司上述第3筆業(yè)務(wù)應(yīng)納的消費(fèi)稅。
1.某市汽車制造廠為增值稅一般納稅人,2025年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)汽車輪胎已入庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn)元;(2)進(jìn)口汽車發(fā)動(dòng)機(jī)一批,關(guān)稅完稅價(jià)格300萬(wàn)元,進(jìn)口關(guān)稅稅率為35%,海關(guān)已代征進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金,并開(kāi)具海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),支付給國(guó)內(nèi)運(yùn)輸單位(一般納稅人)運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元(3)銷售小轎車一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款600萬(wàn)元,貨款尚未收到。要求:(1)計(jì)算進(jìn)口貨物應(yīng)繳納的增值稅;(2)計(jì)算國(guó)內(nèi)銷售貨物應(yīng)繳納的增值稅。
4月工資少計(jì)提了,但是個(gè)稅沒(méi)少申報(bào),工資沒(méi)少發(fā)放,5月多計(jì)提一點(diǎn)工資可以嗎,多計(jì)提跟5月工資表對(duì)不上這個(gè)沒(méi)問(wèn)題嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅匯算清繳后,稅務(wù)局專管員提醒:對(duì)于取得多處收入的自然人做集中申報(bào),會(huì)導(dǎo)致申報(bào)的收入只有一處。進(jìn)而導(dǎo)致試算與申報(bào)不一致。 讓作廢后重新申報(bào),請(qǐng)問(wèn)在哪里作廢?
老師你好,其他公司幫我們公司支付了工資,我們分錄就走 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款……
公司一般納稅人,購(gòu)進(jìn)20運(yùn)輸混凝土的固定資產(chǎn)罐車并取得13%專票,在生產(chǎn)混凝土之前公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,之后罐車既用于簡(jiǎn)易項(xiàng)目運(yùn)輸混凝土,又用于一般計(jì)稅項(xiàng)目租賃罐車稅率13%,現(xiàn)在生產(chǎn)量降低,公司要賣掉12輛罐車,兼營(yíng)的話,這些罐車出售的時(shí)候可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師好,問(wèn)下房地產(chǎn)企業(yè)繳納的基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的契稅應(yīng)該放在哪個(gè)科目里呢
請(qǐng)找歲月靜好老師,你看看這張表費(fèi)用占比怎么計(jì)算呢
承租人甲公司就某數(shù)控機(jī)床與出租人乙公司簽訂了為期5年的租賃協(xié)議。有關(guān)資料如下:①租賃期自2×22年1月1日開(kāi)始,不含稅租金為每年100萬(wàn)元,于每年年初支付;②甲公司于租賃期開(kāi)始日為該機(jī)床發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)和安裝費(fèi)用共計(jì)2萬(wàn)元;③作為對(duì)甲公司的激勵(lì),乙公司于租賃期開(kāi)始日補(bǔ)償甲公司0.5萬(wàn)元的傭金;④甲公司增量借款利率為每年5%,(P/A,5%,4)=3.5460。不考慮其他因素,甲公司租賃期開(kāi)始日應(yīng)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)的初始成本為的多少?運(yùn)輸費(fèi)和安裝費(fèi)用共計(jì)2萬(wàn)元是否計(jì)入初始成本?
老師,成本管理制度我5月22日做好了,直到現(xiàn)在6月16日還沒(méi)有發(fā)布,請(qǐng)問(wèn)生效日期寫(xiě)6月16日還是5月22。領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)了的
老師重新發(fā)了一張
你好,你說(shuō)的圖一有會(huì)計(jì)分錄調(diào)整,是需要調(diào)整非限定性資產(chǎn)是吧,應(yīng)該是本期增加非限定資產(chǎn)2080747.74?
財(cái)審調(diào)整投資收益這筆相當(dāng)于非限定性資產(chǎn)增加了這個(gè)2080747.74元。財(cái)審計(jì)提的企業(yè)所得稅費(fèi)用,是不是相當(dāng)于非限定性凈資產(chǎn)減少了1855052.69元呢?
你好,不好意思,看漏掉了,調(diào)整的企業(yè)所得稅費(fèi)用,是要減少非限定性凈資產(chǎn)1855052.69元。第二張表里本期增加和本期減少都需要增加。