一張發(fā)票上,只能一起勾選進項稅額哦,發(fā)票上是分開標注稅率的
老師你好,[握手]我們公司收到供應商的一張進項發(fā)票,開的內容是1.硬件和2.嵌入式軟件。但客戶不接收嵌入式軟件只接受硬件部分的,我們給客戶開票就只能開成硬件。那軟件這部分怎么處理?怎么做賬呢?有啥辦法不?供應商又是軟件企業(yè),供應商開軟件能享受退稅的政策,執(zhí)意要在發(fā)票里面開軟件這部分內容
老師,請問我們公司收到供應商的一張進項發(fā)票,開的內容是1.硬件和2.嵌入式軟件。但客戶不接收嵌入式軟件只接受硬件部分的,我們給客戶開票就只能開成硬件。那軟件這部分怎么處理?怎么做賬呢?有啥辦法不?供應商又是軟件企業(yè),供應商開軟件能享受退稅的政策,執(zhí)意要在發(fā)票里面開軟件這部分內容 我們做賬有影響嗎 客戶不收,那我們怎么開合適?
1.我們進項是13%硬件, 2.我們銷售13%硬件同時提供自主研發(fā)的APP軟件使用,軟件硬件必須配合在一起才能用。 問題是:我們開票,能看做銷售嵌入式軟件,全部開13%軟件發(fā)票嗎?可以不體現(xiàn)硬件部分嗎?
嵌入式軟件計算劃分硬件部分和軟件部分銷售額,取得的硬件部分進項發(fā)票能抵扣嗎,取得的硬件設備專票有一部分沒用于嵌入式軟件,這都一下抵扣完嗎,對方公司把硬件設備的金額是開在一張發(fā)票上的。
老師,公司是做嵌入式軟件,開發(fā)票時軟件和硬件一起開的,開在同一份發(fā)票上,不同欄上,這樣要什么勾先發(fā)票,怎么核算分開的進項
老師,我在寫銀行利息的時候,總是提示我借貸不平衡 是什么原因
老師請問耕地占用稅,攤銷多少年
核定征收的個體戶如果開專票,年底需要匯算清繳嗎
公司采購墊付款購買的打印機設備 兩臺三千多 這個會計如何記賬呢 是直接作為管理費用 還是記入固定資產呢 其他類似的產品還有桌椅設備
你好老師,我們有一個消防公司,什么東西都沒有,只有老板弄來抵工程款的一些板房,每個月月業(yè)務只有累計折舊,每個月將近10萬,沒有其他業(yè)務了,只有固定資產和其他應付款(相當于買的沒付錢掛的其他應付),和累計折舊,利潤負的的太多了,這樣正常嗎
有一家供應商多開票給我公司了,后面他自己那邊平賬了,那么我自己現(xiàn)在該怎么憑證呢?分錄怎么做?
老師,財務驗收的佐證資料里包括咨詢費合同和員工兼職協(xié)議嗎?
老師,公司注冊在海南保稅港區(qū)從事外貿業(yè)務,想在云南開展高爾夫項目,項目前期會有投入虧損,怎么能讓虧損抵掉海南的公司的稅前盈利部分,又能讓云南項目和海南公司的經營風險隔開呀?
你好,個體戶查賬征收,每月開普票10萬以內,年120萬以內個人經營所得稅免征收么
老師,工業(yè)外賬做賬,會計不在公司,材料的完工與在產品的進度,庫存與銷售,這些都比較模糊,怎么做賬,或者怎么溝通,外賬被稅務稽查的風險是不是很大
軟件是公司自行研發(fā)的,
即增即退怎么核算
申報表上怎么填
即征即退稅額=當期嵌入式軟件產品增值稅應納稅額-當期嵌入式軟件產品銷售額x3% 當期嵌入式軟件產品增值稅應納稅額=當期嵌入式軟件產品銷項稅額-當期嵌入式軟件產品可抵扣進項稅額 當期嵌入式軟件產品銷項稅額=當期嵌入式軟件產品銷售額x16%
即征即退稅額=當期嵌入式軟件產品增值稅應納稅額-當期嵌入式軟件產品銷售額x3% 當期嵌入式軟件產品增值稅應納稅額=當期嵌入式軟件產品銷項稅額-當期嵌入式軟件產品可抵扣進項稅額 當期嵌入式軟件產品銷項稅額=當期嵌入式軟件產品銷售額x13%