你好同學(xué),是2023年3月還是2022年3月建賬?如果你建賬之前就已經(jīng)在折舊,那么卡片這樣錄就是對的
因?yàn)楣疽郧皼]用系統(tǒng)做固定資產(chǎn),現(xiàn)在上系統(tǒng)了,我按照凈值做的初始化。啟用帳套后也是按照凈值做的卡片,點(diǎn)資產(chǎn)工具欄對賬,固定資產(chǎn)管理清單和會計科目余額是平的。那這新增的卡片還要做憑證嗎,如果做了賬就不平了,資產(chǎn)清單金額少了。 還有就是新增卡片入賬日期怎么填寫,因?yàn)槭前凑沼嬏嵴叟f后的凈值填寫的(原值),計提折舊沒填寫,是按照計提折舊時間填寫入賬日期,還是按照當(dāng)初購買得日期填寫入賬日期
老師,固定資產(chǎn)卡片-新增卡片是這樣子填嗎,填好就直接 保存 就可以嗎。我是202.3月建賬,2月科目余額表固定資產(chǎn)手機(jī)借方余額為5268,累計折舊貸方余額3219.26,
老師,新辦公室采購了10件家具,本月付了一半款,家具在月底月初陸續(xù)到貨,下個月會支付剩余款項(xiàng),款項(xiàng)全部支付完才會開發(fā)票。請問,這個月能否先 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款, 下個月等發(fā)票到了, 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 貸:銀行存款(剩余款)。這樣做分錄可以嗎? 主要由于這個月系統(tǒng)里的固定資產(chǎn)卡片里讓填“未稅成本”,但沒有發(fā)票沒法確定金額,也沒有好辦法創(chuàng)建固定資產(chǎn)卡片。
老師我要二四年重新建賬,通過對方給我的科目余額表來建期初,但是對方的固定資產(chǎn)只有借方余額,我現(xiàn)在就是想問這個固定資產(chǎn),我是現(xiàn)在從24年一月份建賬的時候重新計算嗎?之前不用管他折舊了多少嗎?還是需要從他以前折舊的年份開始計入?
老師,我新來的這個公司之前沒用軟件做賬,現(xiàn)在我年中建賬,固定資產(chǎn)這塊是直接在卡片全部錄入好原值折舊后就行了還是先要在期初錄入本年借方貸方,期初余額再錄入卡片
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
老師是2023.年3月開始建賬,根據(jù)代賬公司2023.2月提供的科目余額表期未余額做的期初數(shù)
嗯,那就沒問題,就那么錄
沒問題就直接生成憑證計提折舊3月份的,是這樣嗎
對的,出來折舊核對一下