同學你好 這個就是出資額乘以百分之7
老師好,請問醫(yī)療器械銷售公司,經(jīng)營范圍就是醫(yī)療器械銷售,公司購入了海參,收到增值稅專用發(fā)票,不賣出海參的情況下,怎么做賬才能抵扣這個海參的進項稅?謝謝老師。
老師好,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,公司購入了海參收到了增值稅專用發(fā)票,老板娘說別人家都能抵扣進項稅,讓我也抵扣進項稅,可是我們這個是費用,也沒有銷售海參的經(jīng)營范圍,也不賣海參。這個購入的海參能抵扣進項稅嗎?
老師,我們加油充值對方先開票了,是帶稅率的普票,我們是直接把這個金額入賬嗎
給客戶買的東西怎么做賬
老師好,能幫我看一下這個固定資產(chǎn)清理的分錄對嗎?
假如三季度買車,金額30萬,三季度預繳所得稅時填一次性扣除,填之前應(yīng)納稅所得額10000,填之后實際利潤額是-29萬嗎
老師,請問下我們公司占用村民的田地架電線桿的補償款是按著我們的勞務(wù)收入的比率補償給村民的,應(yīng)該計入成本還是營業(yè)外支出?
老師你好咨詢一下,我的賬上的稅金比電子稅務(wù)局的稅金多了7角錢,賬上該怎么沖減一下,憑證該怎么做
老師,這家公司業(yè)務(wù)和員工很少,員工六到七月份出差的費用,8才開到票,8月記賬和報銷這6和7月份的費用沒問題吧
老師您好,小規(guī)模信息技術(shù)咨詢服務(wù)主營,開服務(wù)類發(fā)票,稅率是多少呢
老師,您的意思是509000元?? 7%=35630元,為什么不是500萬?? 7%=35萬呢?
這個是出資額哦 不是三十五萬呀
老師,那就是股東1的出資額509000元的7%就是35630元,那股東1之后的實收資本掛賬那50萬-35630=314370元,后來股東1占比5%,只需要認繳25萬就可以,可是實際掛的314370元,怎么辦
同學你好 你按照實繳金額來
老師,麻煩您說的直白些
同學你好 就是實繳的金額509000元*7% 這樣
老師,那股東1實繳314370元,認繳25萬呀
就是實繳的來計算
不用轉(zhuǎn)資本公積了,不用做分錄了?
同學你好 資本公積是你之前收到投資款的時候超出注冊資本的部分轉(zhuǎn)的