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老師,你好!前幾個(gè)月公司購(gòu)入的無形資產(chǎn),當(dāng)時(shí)做的分錄如下:借:待攤費(fèi)用50000 貸:銀行存款 50000 月底攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用 500 貸:待攤費(fèi)用 500 這兩筆分錄要怎么樣調(diào)正呢?

2023-04-10 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-10 10:03

你好,你的意思是進(jìn)入到無形資產(chǎn)嗎?

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快賬用戶2477 追問 2023-04-10 10:05

這樣做的分錄,有沒有問題的呢?還是說必須要入到無形資產(chǎn)的?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:05

最好還是進(jìn)入到無形資產(chǎn)里面。

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快賬用戶2477 追問 2023-04-10 10:06

這個(gè)分錄,要怎么糾正呢? 我按反向沖減,發(fā)現(xiàn)待攤費(fèi)用,余額在貸方的,不太懂

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:06

這個(gè)您購(gòu)入的是什么東西?

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快賬用戶2477 追問 2023-04-10 10:07

系統(tǒng)軟件

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:07

你可以按照最開始的會(huì)計(jì)分?jǐn)?shù)做紅字沖銷了,然后再進(jìn)入到無形資產(chǎn)

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快賬用戶2477 追問 2023-04-10 10:10

這樣沖,待攤費(fèi)用余額是在貸方了,這樣有沒有問題的呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:11

兩筆都沖銷了,應(yīng)該沒余額吧

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快賬用戶2477 追問 2023-04-10 10:12

兩筆都要沖掉,是嗎?我只沖了一筆

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:13

對(duì),沖銷的話肯定是都都沖銷。

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你好,你的意思是進(jìn)入到無形資產(chǎn)嗎?
2023-04-10
您好!是的,你的分錄是對(duì)的哈。
2021-01-06
您好,第一個(gè)分錄是對(duì)的哈
2023-05-27
借 管理費(fèi)用 房租 貸 銀行存款 下個(gè)月攤銷的時(shí)候 借管理費(fèi)用房租 貸 待攤費(fèi)用 房租 這樣是不對(duì) 應(yīng)該借 待攤費(fèi)用房租 貸 銀行存款 攤銷的時(shí)候 借管理費(fèi)用房租 貸 待攤費(fèi)用?
2024-03-04
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-09-05
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