您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
請(qǐng)問(wèn)老師,按照這份工資表,詳細(xì)的計(jì)提工資和發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄麻煩寫一下。謝謝啦。
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資和發(fā)放工資怎么寫分錄呢?謝謝
老師你好,麻煩問(wèn)一下月底計(jì)提工資和社保費(fèi)如何做分錄?當(dāng)月繳納社保費(fèi)和發(fā)放工資如何做分錄呢?謝謝
老師,針對(duì)這個(gè)工資表,我計(jì)提工資和發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄如何做呢?謝謝
老師,麻煩問(wèn)下,我計(jì)提工資怎么做分錄,發(fā)放工資怎么做分錄,謝謝
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫(kù)單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
老師,請(qǐng)問(wèn)合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤(rùn)不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤(rùn)?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬(wàn),匯算來(lái)不了票,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費(fèi)用20萬(wàn),,匯算來(lái)不了票,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,能否吧金額替我填上,因?yàn)檫@里面涉及了請(qǐng)假,我不知道計(jì)提的時(shí)候要做扣除,還是不做扣除!
同學(xué)你好請(qǐng)假的不計(jì)提 按照扣除后的金額計(jì)提
好的 明白了老師,謝謝
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝