你好,這個記錄到制造費用,勞務(wù)費里面就
房開老師 我們12月31號交房合同約定的 但是沒竣工驗收 1.是不是在12月要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本呢?目前沒有開過發(fā)票2.我們12月如果不結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,按照預(yù)交方式申報企業(yè)所得稅 那么在23年5月前年終匯算時候正常申報收入和成本的話會產(chǎn)生企業(yè)所得稅,那么只要在5月31號前繳納企業(yè)所得稅應(yīng)該不會按照12.31時間計算滯納金的是吧?
老師,我們公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè),有個問題,就是1月份現(xiàn)金收款了一筆賣裝原材料袋子的錢1330元。像收到的這筆錢,應(yīng)該要計入其他業(yè)務(wù)收入,繳納增值稅的吧?但是,1月份沒做賬。是要把這筆賬做在3月份,然后在這次申報3月份增值稅的時候,申報繳納增值稅嗎?
老師,我們是工業(yè)制造業(yè)企業(yè),3月份像招的臨時工用來收車間模板和破碎的。如果個稅按照勞務(wù)報酬給他們申報繳納個稅的話,那入賬不能計入應(yīng)付職工薪酬的話,應(yīng)該要計入哪個科目?
老師,員工工資4月假如100元,個稅10元,社保20元,4月罰款5元,計提4月工資分錄借管理費用100貸應(yīng)付職工薪酬100,5月發(fā)放分錄借應(yīng)付職工薪酬100,貸銀行存款65,其他應(yīng)付款20,應(yīng)交稅費個稅10,其他應(yīng)收款5元,1.請問分錄是如上嗎?2.6月個稅報的時候是按95報嗎?如果是的話報的個稅95元,個稅報的收入和應(yīng)付職工薪酬總額100元不是相等的,。老師,我早上提交這個問題時你說罰款的5元不放在借管理費用95貸應(yīng)付職工薪酬薪酬95,現(xiàn)在你又說這些沒問題,不知道哪個是對的,按照我現(xiàn)在學(xué)的理解應(yīng)該借管理費用100而不是管理費用95,如果是100,報個稅95(不包含5元)就和應(yīng)付職工薪酬100不匹配了,這樣是不是對的,需要個稅收入和做賬的收入計提一樣嗎,我很迷惑
老師,我一個建筑勞務(wù)公司,稅務(wù)局要求各班組組長代開發(fā)票入賬,老板認(rèn)死說是自己的員工,要按工資薪金申報并申報,現(xiàn)在的問題是,1-8月份我全部從對公賬戶上發(fā)了工資給70來號人。入賬的時候不計提,直接入到做: 借:主營業(yè)務(wù)成本-人工成本,貸:銀行存款嗎(假如以后要補票,這個就只要直接加多一張附件就可以了) 如果計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本-人工成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,繳納的個稅比計提的多怎么辦?
請問老師,公司做青少年體育培訓(xùn)的,買了個設(shè)備,用于學(xué)員運動數(shù)據(jù)分析,做賬計入哪個科目比較合適呢?
公司粉刷墻面會計分錄怎么做
老師您好!我司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷但還有原材料庫存10多萬,固定資產(chǎn)凈值6萬多,如果直接清算的話要交很多稅,請問有可以合理節(jié)稅的方法嗎?謝謝!
請問老師,為了賣美容美發(fā)產(chǎn)品,會給客戶先做頭皮檢測,假如購買頭皮檢測的儀器用了300塊錢,那這300做銷售費用的哪個二級明細(xì)呢
那個行業(yè)預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款金額較大
老師,這種無票的怎么做賬
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是籌建期,只有成本費用沒有收入,7月份要怎么報的企業(yè)所得稅,請教一下老師。
小規(guī)模納稅人期間掛的預(yù)收賬款,成為一般納稅人后,被稽查到補稅,按1%稅率還是13%稅率
老師,這種無票的怎么做賬
請使用微信掃一掃登錄
老師,但是還有個問題,之前會計都是按照工資薪金給他們臨時工申報繳納個稅。但是,臨時工工資是在他們做工完成后就發(fā)給他們了的。就相當(dāng)于是先支付了臨時工工資給他們,我們次月初申報上月個稅的時候才給他們按照實發(fā)工資申報的個稅。那這個是有問題的嗎?如果有涉及需要繳納個稅的,不就變成了是我們企業(yè)給他們承擔(dān)繳納的個稅了嗎?
所以你們在發(fā)放工資的時候,需要提前計算一下個稅,再發(fā)放工資的時候把個稅就要扣下來。
老師,比如1760這個,按照工資薪金來申報個稅的話,是不是沒有超過5000的就交不到個稅?但是按照勞務(wù)報酬來申報繳納個稅的話,由于是超過了800,需要按照(1760-800)*20%=196來繳納個稅?
對,因為他是臨時工,不能按照工資,薪金來申報。
老師,我們3月份的個稅還沒申報,但是那幾個臨時工的工資在3月份就按照實發(fā)金額發(fā)給他們的了。有好幾個的都是超過了800元,如果按照勞務(wù)報酬來申報的話,是需要繳納個稅的。那現(xiàn)在怎么辦,只能按照工資薪金來申報了嗎?