178500*13%-進項稅額)/178500=1.5% 進項稅額=178500*11.5% =20527.5
12月繳納的增值稅要達到稅負點,比如企業(yè)的增值稅稅負為2.2% (年累計不含稅銷售點*稅負率=全年應該繳納的增值稅)649951.33*2.2%=14298.93 (年繳納增值稅-已經(jīng)累計繳納的增值稅=12月應該要繳納的增值稅)14298.93?2489.34=11809.59元 驗證11809.59?649951.33=1.82%達不到2.2% 那怎么辦?新成立的企業(yè)11月才開始有銷售,11月不含稅銷售額132743.36,繳納的增值稅2489.34,才達到1.88的稅負, 12月不含稅銷售額517207.97
老師,如果我公司算的稅負率跟毛利率不一樣呢? 應交增值稅=增值稅*13% ??????????=銷項稅額-進項稅額 ??????????=(收入-成本)*13% ??????????=毛利*13%=收入*毛利率*13% ?????????? 稅負率=應交的增值稅/收入=毛利*13%/收入=毛利率*13%
2022年4月紅光公司銷售不含稅收入200萬,增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認證可抵扣的進票113萬,期中進項稅額13萬,如果增值稅稅負為1%,則本月還需要認證多少進項票?
你好,老師,我想知道每個月去報一般納稅人增值稅之前,怎么樣去確定我要認證多少進項才合適,怎么樣去控制稅負率,雖然我知道稅負率等于應交增值稅除以不含稅銷售收入
一般納稅人增值稅稅率13%,毛利40%,需要達到多少的銷售額才能達到總體50萬的稅負?
購買茶具900多放管理費用辦公費合適嗎
老師,您好,企業(yè)購買廠房,需要交哪些稅,這些稅分別什么時間開始交,交的周期分別(月度,季度還是年度)是怎么樣的
老師您好,想再確認下新大學生入職及從關聯(lián)方單位調(diào)入員工發(fā)生的路費,住宿費在差旅費中核算,進項稅額是否可以抵扣?個人理解這屬于福利性質(zhì)吧,所以不太確定抵扣問題
銀行貸款付的利息開發(fā)票能抵成本么
老師,我這邊要離職,交接需要交接什么,更改哪里呢? 有幾個公司我是辦稅人
請教,中標后,還沒簽合同,(如果是掛靠甲方),和大包人簽合同,從財務角度,簽合同要怎么考慮?謝謝
老師:老客戶續(xù)費需要注意什么?
老師,原材料輔料下了賬以后就成負數(shù)了,但是目前它還有庫存,那賬務上怎么處理呢
老師,這題確認投資收益考慮對凈利潤的調(diào)整我沒看懂這個式子。
這個題目,為什么第一年按2年算等待期,第二年又用3年算等待期?
11.5%是怎么來的?
你好 13%減去1.5%不就等于11.5%