178500*13%-進(jìn)項稅額)/178500=1.5% 進(jìn)項稅額=178500*11.5% =20527.5

12月繳納的增值稅要達(dá)到稅負(fù)點,比如企業(yè)的增值稅稅負(fù)為2.2% (年累計不含稅銷售點*稅負(fù)率=全年應(yīng)該繳納的增值稅)649951.33*2.2%=14298.93 (年繳納增值稅-已經(jīng)累計繳納的增值稅=12月應(yīng)該要繳納的增值稅)14298.93?2489.34=11809.59元 驗證11809.59?649951.33=1.82%達(dá)不到2.2% 那怎么辦?新成立的企業(yè)11月才開始有銷售,11月不含稅銷售額132743.36,繳納的增值稅2489.34,才達(dá)到1.88的稅負(fù), 12月不含稅銷售額517207.97
老師,如果我公司算的稅負(fù)率跟毛利率不一樣呢? 應(yīng)交增值稅=增值稅*13% ??????????=銷項稅額-進(jìn)項稅額 ??????????=(收入-成本)*13% ??????????=毛利*13%=收入*毛利率*13% ?????????? 稅負(fù)率=應(yīng)交的增值稅/收入=毛利*13%/收入=毛利率*13%
2022年4月紅光公司銷售不含稅收入200萬,增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認(rèn)證可抵扣的進(jìn)票113萬,期中進(jìn)項稅額13萬,如果增值稅稅負(fù)為1%,則本月還需要認(rèn)證多少進(jìn)項票?
你好,老師,我想知道每個月去報一般納稅人增值稅之前,怎么樣去確定我要認(rèn)證多少進(jìn)項才合適,怎么樣去控制稅負(fù)率,雖然我知道稅負(fù)率等于應(yīng)交增值稅除以不含稅銷售收入
一般納稅人增值稅稅率13%,毛利40%,需要達(dá)到多少的銷售額才能達(dá)到總體50萬的稅負(fù)?
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實行。
11.5%是怎么來的?
你好 13%減去1.5%不就等于11.5%