 
                            同學(xué)您好:手工發(fā)票現(xiàn)在都是手撕的哦,您申領(lǐng)的時(shí)候,稅務(wù)機(jī)關(guān)就申報(bào)了哦?個(gè)體工商戶(hù)都是需要個(gè)稅匯算清繳的哦

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    您好老師,有個(gè)個(gè)體戶(hù),申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,1不知道自己應(yīng)該繳納多少經(jīng)營(yíng)所得稅,2每個(gè)月開(kāi)多少發(fā)票是不用繳納任何稅種,求解謝謝老師,正常來(lái)說(shuō)比如說(shuō)管戶(hù)定月8萬(wàn)不用繳納任何稅種,如果超了比如是10萬(wàn),那么繳納多少經(jīng)營(yíng)所得呢?在哪個(gè)報(bào)表里面可以看出來(lái)月開(kāi)票額度,應(yīng)稅額是不是?
老師你好,我們公司是包工程來(lái)做的,主要是出人,其實(shí)就是建筑勞務(wù),經(jīng)常涉及臨時(shí)工,一個(gè)工程幾個(gè)月就完了,這些臨時(shí)工就回家了,幾乎都是農(nóng)民工,有三個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún):①農(nóng)民工收到錢(qián)都不可能給我們開(kāi)發(fā)票的,你給他說(shuō)“去稅務(wù)局代開(kāi)”他根本聽(tīng)不懂,有些字都不認(rèn)識(shí),這種情況我們?cè)趺崔k呢?②這部分臨時(shí)工的個(gè)人所得稅我們要按照勞務(wù)來(lái)給他們申報(bào)對(duì)么?③這些農(nóng)民工里面有很少一部分人是個(gè)體工商戶(hù),可以開(kāi)發(fā)票,但是他們怕要交稅,沒(méi)有接觸過(guò)個(gè)體,個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)發(fā)票是怎么計(jì)算稅款的呢?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)您一下,我在個(gè)稅app上填了專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息,也選擇了申報(bào)方式為扣繳義務(wù)人申報(bào),但是公司在方式工資計(jì)算累計(jì)應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,并沒(méi)有減去我填報(bào)的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目,造成繳稅變多,工資發(fā)少,這個(gè)情況應(yīng)該怎么處理,看見(jiàn)了回答一下,多謝您了
艷子老師,你還沒(méi)有回答完,手工發(fā)票開(kāi)票多少,沒(méi)有申報(bào),稅局也不知道開(kāi)了多少???但是自動(dòng)申報(bào)了,這個(gè)怎么辦! 還有老師,個(gè)體工商戶(hù)的個(gè)人所得稅什么情況下要匯算清繳?謝謝
請(qǐng)問(wèn)去年為員工代扣申報(bào)個(gè)人所得稅,其中兩個(gè)月數(shù)字有誤少算了一萬(wàn)六千多,現(xiàn)在更正申報(bào)了,電子稅務(wù)局顯示需要補(bǔ)交稅一千多元。更正后的金額在員工手機(jī)上的個(gè)人所得稅app上也更正過(guò)來(lái)了,但是員工匯算清繳時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)稅的情況,這是為什么呢?
 
                為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是大型超市,庫(kù)存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營(yíng)。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開(kāi)始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬(wàn)元,于每年年末支付。租賃期滿(mǎn)后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬(wàn)元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬(wàn)元。甲公司在租賃期開(kāi)始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開(kāi)始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬(wàn)元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說(shuō)明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷(xiāo)售的話(huà)可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個(gè)委托加工收回來(lái)了之后,高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷(xiāo)售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅。現(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開(kāi)具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶(hù)說(shuō)不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話(huà)意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣(mài),這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會(huì)推送到稅務(wù)局嗎?


假如他沒(méi)有收入不就不需要申報(bào)了吧,沒(méi)有申報(bào)沒(méi)事吧
手工發(fā)票,在報(bào)稅系統(tǒng)能查到開(kāi)票記錄嗎? 也就是領(lǐng)發(fā)票時(shí),稅局就已經(jīng)限制的發(fā)票張數(shù),在免稅范圍內(nèi)給的票對(duì)嗎?因?yàn)樗请p定
同學(xué)你好:有沒(méi)有收入都是需要申報(bào)的哦…如果沒(méi)有收入是需要零申報(bào)的
您說(shuō)的手工發(fā)票是不是就是手撕的定額發(fā)票啊
對(duì)的呀,能查到嗎? 為什么也是自動(dòng)申報(bào)了? 這樣的話(huà)手工開(kāi)票多少,又不知道,怎么申報(bào)的呢? 個(gè)體工商戶(hù)個(gè)人所得稅,如果定額每次申報(bào)都沒(méi)有超過(guò)并且都是自動(dòng)申報(bào)的,這樣個(gè)體工商戶(hù)怎么申報(bào)匯算清繳呢
同學(xué),您在領(lǐng)票的時(shí)候就已經(jīng)申報(bào)了哦,您領(lǐng)的是多少,稅局就會(huì)自動(dòng)給你生成數(shù)據(jù),但是,你也是按季需要申報(bào)的 您是只有核定征收嗎?
是的核定征收!個(gè)稅和增值稅是一起申報(bào)了吧
是純核定征收的話(huà),個(gè)稅就不用匯算清繳了! 增值稅您還是需要填表申報(bào)的哦