你好,之前做的預(yù)收款會計科目做錯了,你做的錯誤分錄是什么,正確的分錄又應(yīng)當(dāng)是什么樣呢
老師好!請問一下,之前收的款做的預(yù)收款,沒確認(rèn)收入,付款時憑證就沖減的預(yù)收款,我現(xiàn)在才知道那樣做是不對的,但是資產(chǎn)負(fù)債表上一直就掛著預(yù)收款,所以企業(yè)所得稅申報時利潤總額都一直是負(fù)數(shù),沒交過企業(yè)所得稅,這樣一直掛預(yù)收款也不行吧!現(xiàn)在確認(rèn)收入,預(yù)收款是減少了,可是企業(yè)所得稅申報表上只有營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額這三項,收入40多萬,而成本只有一萬多,又沒地方填費(fèi)用,這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎?這個企業(yè)所得稅報表要怎么樣填呀?
老師好!我去年做的預(yù)收款未確認(rèn)收入,所以一直掛著預(yù)收款,去年報表就一直虧損。其實(shí)應(yīng)該是我做錯了,以為做預(yù)收款,付出去就沖減預(yù)收款的,結(jié)果是不正確的,預(yù)收款就掛著三十幾萬,今年確認(rèn)收入就有了利會,是不是就要交企業(yè)所得稅呀?其實(shí)都是專款專用沒利潤的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師好!之前做的預(yù)收款會計科目做錯了,現(xiàn)在一直掛著預(yù)收,我要怎么樣做分錄才能沖減預(yù)收款,不用交稅的
老師好!我新接的一家公司賬,之前會計掛了很多子虛烏有的往來科目,比如說之前掛的預(yù)收賬款定金,后來客戶提貨沒有沖,又重新掛了其他應(yīng)收款這樣的,那現(xiàn)在都跨年跨月了!能不能在8月紅沖重做?
老師好!我新接的一家公司賬,之前會計掛了很多子虛烏有的往來科目,比如說之前掛的預(yù)收賬款定金,后來客戶提貨沒有沖,又重新掛了其他應(yīng)收款這樣的,那現(xiàn)在都跨年跨月了!能不能在8月紅沖重做?
如果把貸款從老板個人名下轉(zhuǎn)到公司名下的話其他應(yīng)收款會增加300萬,如果還是放在老板名義下貸款就是利息不能稅前扣除,其他應(yīng)付款還要掛著200多萬,這樣情況下考慮怎么貸款?
老師你好,直播運(yùn)營的發(fā)票類目開什么呢
老師,我剛發(fā)現(xiàn)六月有個商品沒出庫但你做成了出庫,這個月其實(shí)才出庫,那我怎么調(diào)整呢
勞務(wù)公司收到用工單位打入的費(fèi)用怎么入賬,會計科目怎么寫
街道與百姓簽的征收補(bǔ)償協(xié)議 不寫身份證號只有名字可以嘛
老師,公司申報個稅的完稅證明在哪兒下載打印
小規(guī)模公司增值稅繳納的時候稅務(wù)系統(tǒng)上的比發(fā)票上的少1分錢,記賬的時候按發(fā)票上的記賬了,這個怎么沖?
洗浴會所,給男浴買體重秤一臺,記哪個科目
老師,甲公司跟乙方的合同,工程款能委托丙方收取嗎,甲公司和丙公司沒有任何往來
你好 有實(shí)操的小白做酒店會計好做嗎
借:預(yù)收賬款-單位名稱 貸:銀行存款
你好,是退回了預(yù)收款嗎? 請看我的疑問(有兩個呢)
剛才發(fā)錯了,是做的借:錢行存款 貸:預(yù)收賬款-客戶名稱
你好,那正確的分錄,應(yīng)當(dāng)是什么呢???
一開始做,不知道分錄之間的關(guān)系,以為后面就樣做 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 就能就減預(yù)收的,后來才知道要確認(rèn)收入
你好,要確認(rèn)收入,分錄是 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 不用交稅的,就做減免增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
其實(shí)根本就不是預(yù)收,就是收款,我現(xiàn)在要怎么樣做,才能把預(yù)收款科目的金額清除?
你好,這樣就可以把預(yù)收賬款清除啊 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
那就是要交稅了
你好,是小規(guī)模納稅人收入符合條件,免征了增值稅嗎??
季度無30萬元不是不用交稅嗎?會計分錄該怎么做呢
你好,要確認(rèn)收入,分錄是 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 不用交稅的,減免增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?