當(dāng)然是企業(yè)所得稅更低的,稅率才5%
小規(guī)模納稅人,我們今年的利潤是17萬元,需要交多少企業(yè)所得稅
小規(guī)模納稅人企業(yè)凈利潤是4萬,要交多少企業(yè)所得稅
小規(guī)模納稅人利潤50萬 出了企業(yè)所得稅,個(gè)人經(jīng)營所得要交多少稅?
小規(guī)模納稅人產(chǎn)生未分配利潤70萬元,是用來股東分紅更好還是交企業(yè)所得稅更好?股東分紅的話是不是要交個(gè)人所得稅?個(gè)人所得稅更多還是企業(yè)所得稅交的更多?
小規(guī)模納稅人利潤17萬多點(diǎn),個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅哪個(gè)更低
老師 我們租的商場的柜臺 商場給我們退的席位保證金該怎么入帳???當(dāng)時(shí)我們給商場交錢的時(shí)候走的租戶 沒掛帳!
老師,您好!請問一下購買軟件的,對方開的發(fā)票除了軟件XXX系統(tǒng)發(fā)票外,還開了信息技術(shù)服務(wù)/軟件定制開發(fā)及技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以一起入無形資產(chǎn)? 合同是50萬,軟件發(fā)票40萬,服務(wù)費(fèi)發(fā)票10萬,現(xiàn)在我們的資產(chǎn)全部入成50萬無形資產(chǎn),可以?
【繼續(xù)】您好~想咨詢下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在電子稅務(wù)局需要怎么操作?
老師,我們公司的商務(wù)車做保養(yǎng),開專票回來,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
有一筆錢開過發(fā)票,收到后發(fā)現(xiàn)是個(gè)人打款,所以準(zhǔn)備退還對方,讓他用公司賬戶重新打回來,現(xiàn)在這個(gè)收到個(gè)人款應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,公司資產(chǎn)總額年初6500萬,截止6月底都超過了6500萬,那企業(yè)所得稅是按25%算嗎?
公司打給個(gè)人不還回來了備注寫什么比較好?
老師,企業(yè)用支付寶微信轉(zhuǎn)賬怎么做分錄啊
老師好,我單位是一般納稅人,個(gè)體工商戶農(nóng)場,是種植蔬菜的。交增值稅時(shí)要填表五,優(yōu)惠政策是那一號文?
有限公司,原來是200萬,現(xiàn)在是1000萬,新股東要進(jìn)來占20%,按1000萬占比,原股東5%的200萬時(shí)是10萬,現(xiàn)在1000萬了,5%是50萬,這40萬原股東不轉(zhuǎn)入公司,這種怎么才能實(shí)現(xiàn)實(shí)繳???