你好,具體要改什么?
老師您好!我公司十月份銷售商品50個,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開了發(fā)票確認了收入,十一月出因為對賬發(fā)現(xiàn)問題,客戶將沒認證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個,給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么? 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢?
老師您好!我家有一些服裝是外采的不是自己家生產(chǎn)的,我家財務(wù)軟件和業(yè)務(wù)軟件不通,入庫和出庫需要手工在財務(wù)軟件記賬,我外采這些做賬是根據(jù)供應(yīng)商付款單做借庫存商品,貸-銀行存款,然后月末銷售會計根據(jù)業(yè)務(wù)軟件出具一份進銷存報表給總賬會計做入財務(wù)軟件,但是這個進銷存報表里面包括了外采商品的入庫數(shù)量與金額,這樣財務(wù)軟件在庫存商品這里做重復,而且這個外采的付款,一般都是橫跨好幾個月能付完,一般都是先付30%訂金,再付60%貨款,全部入庫后再付10%尾款,而且這個總貨款在開始付訂金的時候是預估的,真正的總貨款只有在商品全部入到倉庫后才會確定下來準確的總貨款,我們再根據(jù)已付的款項付最后的尾款
老師,我們是一家小型制造業(yè)公司,買的原來入庫,我們這總是賬實不符,主要有以下幾點情況:1,開票明細和實際到的東西不一樣,比如買的4×0.75電線,開票可能開的是4×0.5的電線。2,賒銷貨期特別長,有可能七八個月,比如我們買的A原材料,當月買進,當月就出了,但是我們買A的時候,沒付款,對方也沒開票,有可能是等買的貨多了,半年后在開票付款了,這導致我財務(wù)無法入賬,出庫。3,加工廠做的加工件,加工廠只開加工費,我的加工件沒有辦法入賬,加工件也沒辦法出庫。4,買的成套的件,小件有可能有30個小品種,但是發(fā)票可能只開的是A部件一套,這樣我賬上入的A部件,庫房入的30個小件。我應(yīng)該怎么做比較合理呢?
汽修店,買了1件輪胎補片,庫房軟件顯示,先采購入庫1件,然后拆裝出庫1件,在拆裝入庫100片,領(lǐng)用的時候就按片領(lǐng),我2月做賬的時候是100入的暫估庫存商品,發(fā)票來的時候,開得是1件,我3月怎么寫分錄
老師,汽修店,2月份先按1件采購入庫,然后再拆裝出庫1件,在把這1件貨拆裝入庫成多少片入庫,這樣拆分增加了庫存商品數(shù)量,3月份才開發(fā)票,發(fā)票上面開的是1件的數(shù)量,我2月和3月改怎么做分錄,
備抵類和過度類會計科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師您好,請問公司給員工在專門的勞務(wù)公司繳納社保,發(fā)生的勞務(wù)費怎么入賬啊,還有需要稅務(wù)上或者個稅上怎么處理嗎
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報表里填在無票收入嗎
老師,工程收入用完工比確認收入,每個月都要確認嗎?分錄怎么寫?
我們上門安裝業(yè)務(wù),有些螺絲釘,鎖架鎖體等零部件工具,采購回來是計入庫存商品么?
老師,固定資產(chǎn)明細里沒有某設(shè)備,但是折舊里貸方還有余額,這是什么原因,
老師,法人在公司有借款,后來陸陸續(xù)續(xù)報銷一些費用,直接抵減他的借款,我做賬可以這么做嗎?借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-法人
工商年報,這個數(shù)據(jù)是填計提數(shù)嗎 到底是借方還是貸方,有沒有標準答案
現(xiàn)在還可以更正4季度所得稅報表嗎?利潤增加了,會不會有影響?
公賬發(fā)工資都會扣手續(xù)費嗎
寫錯字了,不是改,是該怎么寫分錄
就這種拆分入庫,我該怎么做賬,
和正常入庫的是一樣的分錄
只是明細多了幾種吧
我采購入庫寫的是借庫存商品1件貸應(yīng)付賬款
然后拆分入庫,我寫的是庫存商品100片,貸庫存商品1件
3月,收到發(fā)票,我沖2月暫估入庫。借庫存商品-1件,貸應(yīng)付賬款
老師我這樣寫對嗎
收到發(fā)票,應(yīng)該是借庫存商品100件吧
你為什么要拆分呀
拆分了之后出庫了嗎?
就是按拆分得數(shù)據(jù)出庫的
就買的1件,1件不可能能一下用完,所以拆分成片來用呀
發(fā)票是開的1價
發(fā)票是開的1件,不是開的片數(shù)
那你的發(fā)票就按照拆分后的數(shù)量入賬呀