直接沖減進貨成本,進項轉出
老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經抵扣了進項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負數發(fā)票,我拿來做賬嗎?
我這邊是新汽車銷售公司,2月有一兩車銷售進項已經抵扣了,3月因開票信息有誤開了負數發(fā)票。。又開具了一張正數發(fā)票。。導致這個發(fā)票沒有進項可抵扣。。這個賬怎么處理
老師您好,我們是汽車銷售公司,5月份購入一輛車,6月份銷售方開了銷售折讓發(fā)票,但是5月份所屬期里面銷售折讓的這部分稅額已經進項轉出,那5月份我要怎么做賬呢
汽車銷售公司,收到一張進項負數,票面內容是銷售折讓,這個應該怎么做賬?
本公司是汽車銷售公司,收到進貨單位的銷售折讓發(fā)票、應該怎么賬務處理?
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
個體戶查進項票在哪里查
具體分錄怎么寫呢?
借:庫存商品 負數????? 貸:應付賬款 負數 ????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
老師,但是票面上不顯示是哪種商品
那就直接沖減當月的主營業(yè)務成本
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!