您好,這樣的話,大概是屬于5%個(gè)的
老師 幫我看下: 一般納稅人:月<3萬,免2個(gè)教育費(fèi)附加 月<10萬,免城建稅、2個(gè)教育費(fèi)附加 小規(guī)模: 季度<30萬,免增值稅、附加稅、印花稅減半 若開了專票,交納增值稅、附加稅減半 以上幫我仔細(xì)看下,有錯(cuò)誤嗎?有沒有漏的,謝謝老師
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報(bào)表附表四上面如果有加計(jì)抵減額,這個(gè)加計(jì)抵減額要反應(yīng)到增值稅申報(bào)表的主表上嗎;還有這種情況下,加計(jì)抵減額要怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師。
老師,請問小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開了三萬的發(fā)票,是不是能免交增值稅?季度末還需要繳其他稅么?稅率是多少?謝謝!
您好老師,小規(guī)模報(bào)增值稅的時(shí)候有個(gè)減免表,那個(gè)表什么情況需要填寫,這個(gè)季度小規(guī)模稅率減按1個(gè)點(diǎn)稅率開的發(fā)票,這種需要把減免的兩個(gè)點(diǎn)稅率的填進(jìn)去嗎
老師,小規(guī)模,增值稅按3,不減免的情況下,加上其他稅種稅率,能合計(jì)到幾個(gè)點(diǎn)?謝謝
郭老師,稅審和審計(jì)有什么區(qū)別,怎么選擇
老師,開發(fā)票的匯率是按出口日期,申報(bào)日期還是稅局接收日期!
請樸老師解答,老師第8題A選項(xiàng),它是錯(cuò)在哪里,是錯(cuò)在不能含價(jià)外費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用?
你好老師,公司是小規(guī)模有限責(zé)任公司自然人獨(dú)資,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)出來,平常給法人代表發(fā)12000的工資,該怎么轉(zhuǎn)款合理
一般納稅人企業(yè),9月份銷項(xiàng)票開出去了,產(chǎn)生3萬元的稅,但進(jìn)項(xiàng)票沒開進(jìn)來,那么10月將會(huì)交增值稅3萬,而10月底,我進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)來了,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅2.5萬,那這種情況下怎么辦?本來只要交5000的稅,但實(shí)際交了3萬,請問這種怎么處理
老師,請問借款利息,如果是9月1日借,9月30日還,那么算借款天數(shù)是29天還是30天
老師,電費(fèi)房租房東不開發(fā)票可以做賬嗎
預(yù)付了貨款,產(chǎn)品已入庫,但未收到發(fā)票怎么做分錄
老師,請教一下,企業(yè)每月個(gè)人扣除的個(gè)稅和社保都是含在工資里面的發(fā)效,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
合同上只有公章 沒有商家簽字可以嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅3%減按1% 以3%為稅率計(jì)算 附加稅是增值稅的12% (含1.城建稅是增值稅的7% 2教育費(fèi)附加是增值稅的3% 3地方教育附加是2%) 所得稅5% 合計(jì)8.36%(3%+3%*12%+5%=8.36%)不是5呢,老師怎么算的?
您好,是這樣的,因?yàn)樗枚惗惵孰m然5%,稅負(fù)沒有的
沒懂,什么是稅負(fù)沒有?
就是說,企業(yè)所得稅稅率是5%,但是呢,稅負(fù)是實(shí)際繳納的所得稅除以收入
如果我開票收入是100,利潤也是100,是不是就有這5%了。有這5%,我剛才算的8.36就對了吧?
嗯對,那這樣的話就是了
另外老師,您說的5%,就算不含稅負(fù),光其他稅率,是怎么算的?
我5%所得是含著稅負(fù)的合計(jì)