你好不需要的 不用做的

老師,你好,季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,利潤(rùn)總額為正數(shù),足夠彌補(bǔ)以前年度虧損,彌補(bǔ)時(shí)不需要做會(huì)計(jì)處理,需要把凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),對(duì)嗎?
企業(yè)虧損超過(guò)五年了,金蝶做賬里面資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)怎么和三期報(bào)稅里面的利潤(rùn)保持一致,就是未彌補(bǔ)的虧損過(guò)期了,怎么做處理,不好意思,表達(dá)得可能不太清楚
超過(guò)5年的虧損已經(jīng)無(wú)法彌補(bǔ)了 該無(wú)法彌補(bǔ)的未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)需要做賬務(wù)處理嗎
企業(yè)22年匯算時(shí)已經(jīng)把以前年度虧損彌補(bǔ)了,并且已經(jīng)開(kāi)始交所得稅了,為什么財(cái)務(wù)報(bào)表里未分配利潤(rùn)還是負(fù)數(shù)?是報(bào)表錯(cuò)了嗎,還是彌補(bǔ)虧損時(shí)需要調(diào)整?
如果用法定盈余公積去彌補(bǔ)今年的虧損,1、做賬借盈余公積 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎?2、這樣做賬是不是只影響資產(chǎn)負(fù)債表,不影響利潤(rùn)表,會(huì)造成兩報(bào)表之前勾稽關(guān)系差這個(gè)彌補(bǔ)數(shù)字?
公司報(bào)廢一批固定資產(chǎn),賣(mài)得廢品60萬(wàn)元,對(duì)方不要票,我公司申報(bào)了未開(kāi)票收入,后續(xù)會(huì)影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老板給公司打錢(qián)不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫(xiě)。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動(dòng)合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔(dān),包括個(gè)人部分的社保公積金,但單位承擔(dān)的社保公積金仍在母公司繳納申報(bào),這種情況如此操作可以嗎?
算利潤(rùn)率是利潤(rùn)/收入還是利潤(rùn)除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷(xiāo)和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷(xiāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅額13萬(wàn),出口fob價(jià)是3萬(wàn),當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬(wàn),退稅率是13%, 請(qǐng)老師幫我算一下這個(gè)月的稅負(fù)率,該怎么算?
取得對(duì)方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡(jiǎn)異計(jì)稅的發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問(wèn)下公司的凈利潤(rùn)是指利潤(rùn)-稅費(fèi)是吧,比如凈利潤(rùn)100萬(wàn),那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬(wàn),那公司剩余凈利潤(rùn)為95萬(wàn),假如分給股東70萬(wàn),是不是針對(duì)70萬(wàn)再交20%的分紅費(fèi)就是14萬(wàn),股東收到手的錢(qián)就是70-14=56萬(wàn),股東再針對(duì)56萬(wàn)交個(gè)稅啊,就是股東交一個(gè)分紅費(fèi)一個(gè)個(gè)稅
我們公司 有個(gè)員工老板叫做到手工資1萬(wàn)元, 那產(chǎn)生個(gè)稅算誰(shuí)的
公司的客戶來(lái)公司這邊檢測(cè)產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費(fèi)計(jì)入什么科目 可以抵扣嗎

