這個(gè)要看具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?是收到了廠家返利,還是要支付這個(gè)錢(qián)?
老師,我想問(wèn)一下以前的為了讓銀行存款平賬,以前的會(huì)計(jì)把這些差額都?xì)w到應(yīng)付應(yīng)收里了,所以現(xiàn)在應(yīng)付應(yīng)收差距太大,我剛接手,這些該怎么調(diào)?。恐x謝老師
請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司現(xiàn)在被另一家公司收購(gòu)了,以前的那些工資,房租這些老板是用私人賬戶付的,代理記賬公司把這些賬掛到其他應(yīng)付款,但是現(xiàn)在股權(quán)變更后這些其他應(yīng)付款并不需要支付,我現(xiàn)在要做相反的賬沖銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?
剛接手一家公司,查了賬上有些應(yīng)收之前實(shí)際現(xiàn)金已經(jīng)收到,但沒(méi)有做賬一直掛在應(yīng)收借方,還有有些應(yīng)收重復(fù)收款了(有做了現(xiàn)金收款,又做了銀行收款)掛在應(yīng)收貸方,現(xiàn)在以前的會(huì)計(jì)要我把這些應(yīng)收的借貸方做一筆對(duì)沖賬,差額用現(xiàn)金來(lái)補(bǔ)充,我能這樣操作嗎?
老師,我們現(xiàn)在接收了一個(gè)公司,把他之前的應(yīng)收應(yīng)付包括一些廠家返利費(fèi)用,付給對(duì)方一個(gè)差差額,這些數(shù)據(jù)我應(yīng)該怎么做賬
老師你好,我們和兄弟公司之間的往來(lái)我掛的是其他應(yīng)付/其他應(yīng)收。 1.他們應(yīng)該支付給我們的,借:其他應(yīng)收款,貸:管理費(fèi)用—水電費(fèi)。 2.我們應(yīng)該支付給他們的,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在我要把兩者合并成一個(gè),全部做成其他應(yīng)付款。我其他應(yīng)收這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
就是我們接了他所有的賬務(wù),包括應(yīng)收應(yīng)付,還有廠家未支付的返利,我們就付給他這些數(shù)據(jù)的一個(gè)差額,然后,這些應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)該怎么入賬,這個(gè)錢(qián)我應(yīng)該怎么出呢
你好,實(shí)際上你應(yīng)該接著他的賬做,當(dāng)然如果你是內(nèi)部核算的話倒是可以不用。如果是內(nèi)部核算,你就直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了。
然后重啟了一個(gè)賬套,把以上數(shù)據(jù)都錄入期初值了,然后這個(gè)差額,就不知道怎么做了
你好,你可以進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出或者計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的金額