收款,付款和記賬憑證是裝訂一起
老師 記賬憑證最后要和原始憑證裝訂在一起嗎?
計 憑證比較少,把三個月的裝訂到一起是10張,那么憑證號怎么編寫,從1編到10嗎?還是每個月各自從1號開始編?我之前幾個季度的裝訂在一本記賬憑證都是按每個月從1號開始編號沒有連續(xù)編號這個會有影響嗎???
收付轉(zhuǎn)憑證可以裝訂成一本嗎? 如果裝訂成一本如何編號? 付款憑證填什么?
憑證裝訂裝了記賬憑證還需要把付款憑證收款憑證裝進(jìn)去嗎
老師您好,我想請教一下,每個月的收、付、轉(zhuǎn)憑證是要分開裝訂,就是收款憑證裝訂一冊、付款憑證裝訂一冊、轉(zhuǎn)賬憑證裝訂一冊; 還是可以三種憑證類別可以一起裝訂到一冊里面呀?[玫瑰]
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報最后一天了,不和稅務(wù)報表對上不能申報的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明