收款,付款和記賬憑證是裝訂一起

老師 記賬憑證最后要和原始憑證裝訂在一起嗎?
計 憑證比較少,把三個月的裝訂到一起是10張,那么憑證號怎么編寫,從1編到10嗎?還是每個月各自從1號開始編?我之前幾個季度的裝訂在一本記賬憑證都是按每個月從1號開始編號沒有連續(xù)編號這個會有影響嗎???
收付轉(zhuǎn)憑證可以裝訂成一本嗎? 如果裝訂成一本如何編號? 付款憑證填什么?
憑證裝訂裝了記賬憑證還需要把付款憑證收款憑證裝進(jìn)去嗎
老師您好,我想請教一下,每個月的收、付、轉(zhuǎn)憑證是要分開裝訂,就是收款憑證裝訂一冊、付款憑證裝訂一冊、轉(zhuǎn)賬憑證裝訂一冊; 還是可以三種憑證類別可以一起裝訂到一冊里面呀?[玫瑰]
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?