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再想請教你一個問題。小規(guī)模納稅人的房產(chǎn)租賃公司,按季申報。在2022年11-12月陸續(xù)收到三年房租120萬(2023.1-2025.12),租房人兩個,小規(guī)模納稅人的30萬,一般納稅人的90萬,當(dāng)時都未開發(fā)票。2022年12月開普票10萬,享受了減免稅,2023.1月又開了20萬普票,享受了減免稅。 計劃4月份開專票,交90萬的增值稅。這樣做對否?如果錯誤,正確做法是怎樣的?麻煩你了[抱拳][抱拳][抱拳]

2023-04-07 16:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-07 16:33

同學(xué)你好 按照開票所屬期來就可以

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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