購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
請問一下購買方收到發(fā)票已經認證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經寄回去給他們了,是不是只要對方重新開的寄給我們就可以
我們是銷售方,對方收到我們發(fā)票后已經認證抵扣,現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票,要怎么操作
購貨方發(fā)票已認證,開具紅字信息表給我們,我們開具的紅字發(fā)票還需要給對方嗎?
請問老師,我們是購貨方,進項發(fā)票已經抵扣認證,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票給對方,對方根據紅字信息表開具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
購買方開具未認證的紅字發(fā)票信息表具體流程怎么操作?
因為那個是保理應收賬款作為質押借款,意思是那個應收賬款還沒收回。以后實際收回的時候借:銀行存款貸:應收賬款借:短期借款貸:銀行存款,老師,針對你這個答復,我想知道是什么區(qū)別后期是否實際收回款?怎么區(qū)分呀?
老師一個人可以在兩個公司申報工資薪金所得嗎?
老師,一個執(zhí)行小企業(yè)會計準則的單位,5萬元購入柜子、桌子、沙發(fā),沒有計入固定資產,可以嗎?
老師,你剛的是因為那個是保理應收賬款作為質押借款,意思是那個應收賬款還沒收回。以后實際收回的時候借:銀行存款貸:應收賬款借:短期借款貸:銀行存款,針對于你這個回復,我想問一下怎么區(qū)別是否已經實際收回,根據什么判定?
法人蘇州分公司的,但是在深圳總部,法人來蘇州的住宿費可以抵扣嗎
出口企業(yè)的形式發(fā)票的發(fā)票號有沒有什么要求,是隨意制定嗎
老師你好,已租代售的房屋都交什么稅
老師,自然人獨資企業(yè),舞蹈培訓機構,有一筆5萬轉賬,是法人的媽媽轉的,也是財務負責人,這個怎么做賬
您好,老師。物業(yè)公司出售充電用的電卡和門禁卡,如何開票,如何入帳,分錄,稅率?謝謝!
老師,我們公司一般戶收到一筆保理收款50300(這筆款已給對方開票,其實是回貨款,但對方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中300一般戶銀行扣手續(xù)費,剩余50000,我轉入基本戶,請問一下怎么做會計分錄??為啥要通過“短期借款”核算,那不是短期借款一直掛有余額。麻煩老板詳細回答和會計分錄分享一下?那短期借款不是掛有余額?而且是發(fā)票回款的,不應該沖減應收賬款嗎?不然應收賬款一直掛這筆錢
現(xiàn)在都是實行全電發(fā)票以后,沒有稅控盤了,開票是在電子稅務局里開的,操作步驟是怎么弄的
電子稅務局里面有一個開票業(yè)務,然后找紅字發(fā)票開具,你看下能收到他給你開的信息表吧
是我要開紅字信息表,紅字信息表怎么操作呢
你好,開票方開具全店發(fā)票之后,受到售票方未作用途確認及入賬確認的開票方直接在電子發(fā)票服務平臺里面有一個開票業(yè)務紅字發(fā)票開具,然后紅字信息表確認單開就可以 開票業(yè)務里面有一個紅字發(fā)票開具,然后在這里面有一個紅字信息表確認單 根據你的條件輸入之后,查詢選擇,然后提交