你好,也就是12月份兒的工資,你在一月份做的計提,是這個意思嗎?
老師,請問下這個公司工資一直都是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放上月的工資,那現(xiàn)在12月份我要預(yù)提1月份工資嗎,主要是12月份工資表也沒出來
財務(wù)公司做賬的工資當(dāng)月發(fā)放上月的工資他記賬當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,怎么調(diào)賬,比如現(xiàn)在2月發(fā)放的1月工資,他直接做的2月發(fā)放工資數(shù)額來計提工資,月末平,但是月份有差錯,我想調(diào)成當(dāng)月計提當(dāng)月,下月發(fā)放
老師,去年12月份的工資薪金計提到今年1月份來了,因為我們是當(dāng)月工資下月發(fā)的,而且做賬務(wù)的時候,當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計提,那這個怎么調(diào)整
老師,去年12月份的工資我們是在今年1月份發(fā)放,所以我直接計提到今年1月份了,個稅系統(tǒng)里所屬期1月份我申報的是去年12月份的工資,現(xiàn)在這個錯誤已經(jīng)存在了,我怎么調(diào)整
老師,我們?nèi)ツ?2月份有個員工的工資漏發(fā)了,當(dāng)月也沒有計提,是1月份計提并補(bǔ)發(fā)的,這個情況,補(bǔ)發(fā)的工資匯算清繳的時候需要填到工資薪金那里嗎
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷合計一致嗎
老師,請問我再申報個稅的時按上月申報的工資額填寫的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會計分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒工資,公司交社保,這個津貼需要公司代個人申報嗎,分錄怎么做
老師您好!請問下從2024年開始,前面會計當(dāng)月工資都是計提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒有計提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問新購固定資產(chǎn),500萬以下一次性扣除……比如新買的機(jī)器人臂35萬,或者辦公電腦1萬,或者新買辦公桌椅1萬,是不是都可以一次性扣除?因為都是新買,且單價在500萬以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報表需要裝訂起來嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個人,我們需要問的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬,無殘值了。那這個車賣的時候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理
去年12月份的工資我是今年1月份申報的個稅,然后12月份工資也是在一月份發(fā)放的,所以12月份工資直接計提在1月份了,而且是在一月份發(fā)放的
你好,你近期的工資能修改嗎?把管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整。
老師,近期的工資怎么修改?您的意思是把12月份的工資改成以前年度損益調(diào)整是吧
對,是的,是這個意思的。
其他還需要修改什么嗎?老師,那我個稅系統(tǒng)里4月份申報3月份實際發(fā)生額工資,然后賬務(wù)處理時3月份計提工資,4月份發(fā)放3月份工資,這個操作對的吧
好,其他的不需要修改的,跨年了不用動。
以前年度損益調(diào)整調(diào)整到未分配利潤里面是吧,這樣調(diào)整沒事吧
我們公司當(dāng)月工資都是下個月才發(fā)放,個稅申報系統(tǒng)基本上每個月都是對應(yīng)好的,就是3月份申報3月實際發(fā)生額工資,只是發(fā)工資是在下個月。這個操作沒有問題吧,那我以后做賬的話就是當(dāng)月計提,然后下個月發(fā)放
你好,對的,是的,以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利。
你好,有問題,應(yīng)該是發(fā)工資的次月才申報個稅。
也就是說比如我3月份的工資4月份發(fā),我應(yīng)該是在5月份申報4月份工資,實際也就是3月份的工資在5月份申報是吧,那現(xiàn)在問題已經(jīng)出現(xiàn)了,可以調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
對的,是的,可以零申報一個月的。
零申報一個月的話,那個月的社保醫(yī)保公積金怎么辦。下個月怎么操作,因為工資都是走賬的
你好,也跟著領(lǐng)申報那邊正常申報,你個稅里面所有的都是零。
賬務(wù)處理怎么處理呢
你好,當(dāng)月計提當(dāng)月的借管理費(fèi)用工資代應(yīng)付職工薪酬工資就是了。
賬務(wù)處理還是不變的,只不過是你申報的時候不一樣。
那我下個月再零申報吧,這個月已經(jīng)扣個稅了
可以的,可以這么做的。
老師,也就是五月份我申報4月份所屬期的個稅,因為發(fā)放3月份工資是發(fā)生在所屬期四月份的,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,所以要在所屬期四月份申報3月份的工資
賬務(wù)處理的話我還是當(dāng)月計提,然后次月發(fā)放
對的,是的,是這么做,是這么理解的。