您好,按照買賣合同需要繳納印花稅。購買服務那個不用交。
老師 你好 我公司是去年底才成立的 5月升為一般納稅人輔導期 公司現(xiàn)在購買的空調 電腦我都直接做成的固定資產(chǎn) 像其他的打印機 裝訂機 文件柜 辦公桌椅 包括給員工宿舍購買的洗衣機 床 這些東西的價格均在2000元以內(nèi) 最低的也只有190元 我是直接記成的費用 員工宿舍的做的是福利費 但是 老板認為這樣公司的固定資產(chǎn)看著就很少 該怎么處理呢?
【每日學一點】[勝利][勝利] 例:A公司屬于小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),本月購買了1臺2000元的打印機,取得增值稅普通發(fā)票,看到稅務上有個政策:(財稅[2014]75號)第三條的規(guī)定,對所有行業(yè)企業(yè)持有的單位價值不超過5000元的固定資產(chǎn),允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊。 請問:到底是計入“管理費用”還是“固定資產(chǎn)”賬戶?? 答:打印機屬于固定資產(chǎn)中的電子設備類,在會計核算時應該計入“固定資產(chǎn)”賬戶,賬務處理如下: 借:固定資產(chǎn)-打印機 ?2000元 ? ? ? 貸:銀行存款 ????? 2000元 然后按照稅法規(guī)定的最低年限按月折舊(假如按照3年折舊,預計凈殘值率按照5%) 借:管理費用-折舊費 ?79.16元 ? ? ? 貸:累計折舊 ??????? 79.16元 這個對嗎?不是可以直接入費用嗎?
A公司與B公司簽訂合同,為其信息中心提供管理服務,合同期限為6年,B公司每年支付含稅服務費106000元,在向B公司提供服務之前,A公司設計并搭建了一個信息技術平臺供其內(nèi)部使用,該信息技術平臺由相關的硬件和軟件組成,A公司需要提供設計方案,將該信息技術平臺與B公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)對接,并進行相關測試,該平臺并不會轉讓給B公司,但是將用于向B公司提供服務,A公司為該平臺的設計購買硬件,軟件以及信息中心的測試發(fā)生的成本分別為2000元、4000元,16000元、6000元,除此之外,A公司專門指派兩名員工,負責向B公司提供服務,月工資費用10000元要求:根據(jù)資料編制A公司的有關會計分錄老師你好這個問題你可以明確寫明白
你好. 老師,我上個月有采購頭盔1415元,購買打印機999元,還有購買會計軟件服務費一年898元,這些要交印花稅嗎?
你好. 老師,我上個月有采購頭盔1415元,購買打印機999元,印花稅要交2414*3/10000=0.72元,對嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認繳10萬,實繳為0,季報的資產(chǎn)負債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟法的時候,各種稅率(如城市維護建設稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務宣傳費)會不會在題目中給出?
老師:打印機的發(fā)票我是4月才拿得到,那3月己付錢了,請問這個印花稅我是4月15日前申報還是下個月5月15日前申報
上面問題忽略,我現(xiàn)在要交的印花稅
你好? ?看合同是哪個月的? ?要是一季度的 季報現(xiàn)在就報