你好,公司的話是不會比對的,但是你得去申報工資才行。
老師我現(xiàn)在就是不大明白這個資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表兒哈,就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益吧,這個基本的這個恒等式我懂,但是我現(xiàn)在看這個表兒吧。我總是感覺好像。不大會看,還不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家現(xiàn)在這個利潤表兒它不就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎?那你說他這利潤表就是在我每個月的工作當(dāng)中。我正常寄,我家的收入,正常計費用。正常登記各項的這個支出啊,主營收入啊,什么其他什么的哈。就是說它的利潤表是這個我用的用友系統(tǒng)是不是自動合成的嗎?自動就是轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)的。那就出負(fù)數(shù)了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帳做的。就是說,只要我這個每個月的賬做對了。那數(shù)也對起來了,那么它字字電腦自動結(jié)轉(zhuǎn)的利潤表兒。還有自自己生成的這個資產(chǎn)負(fù)債表,那么就都是對的,是吧。
程老師,內(nèi)賬做賬需要哪些單據(jù),外賬除了發(fā)票還需要哪些單據(jù)呢? 像內(nèi)外賬畢竟是不同的賬目但是需要的單據(jù)會相同嗎?哪個才需要原件?怎么來反應(yīng)出不同的數(shù)據(jù)(內(nèi)賬和外賬數(shù)據(jù))畢竟內(nèi)賬是自己看的,真實的,外賬是給稅務(wù)局的,會有沖突嗎?像增值稅怎樣才能少交稅,月銷售額大于10萬。 而企業(yè)所得稅進(jìn)項不能抵扣只能通過成本票提高成本降低利潤,但是工資也是一筆,到底按多少發(fā)放合適,多了要交個人所得,少了不好算成本抵扣企業(yè)所得稅?
老師,我目前在一家大企業(yè)做結(jié)算會計,加上社保工資3千,不包吃包住,我要是在公司待久了,我應(yīng)該就是從結(jié)算到成本,最后進(jìn)稅務(wù),可能是我畢業(yè)這一年多跳槽頻繁吧,一方面,確實會計工資不高,還有我老公是做施工的,就想著要不轉(zhuǎn)行做資料員,聽說工資比較高,以后可以承包資料,一個月拿一萬的工資,想想可以跟老公不在分居,工資又高確實很心動,但是我在這里上班,帶我的師傅很認(rèn)真的教我,我也上手了,培養(yǎng)我是為了孕期可以接替她,我的室友同事也曾說,這個崗位走了好幾個,試用期3個月,你才一個月,到時候領(lǐng)導(dǎo)覺得你行,就會跟你說試用期過了,我內(nèi)心從長遠(yuǎn)來看,我應(yīng)該轉(zhuǎn)行,但是我也害怕,我還沒有學(xué)到一個月一萬的程度,我老公失業(yè)了,因為工地不是經(jīng)常就有,然后我又去應(yīng)聘會計,還是沒經(jīng)驗,還是三千的工資。
不知道怎么解決問題是上個會計在去年每個月工資提2萬也發(fā)2萬,但是個稅就申報5千,然后呢年底就多提工資5萬和一萬多的福利費?工資是假的福利費也是假的,她這樣做了意思就是為了利潤虧損狀態(tài),如果要調(diào)增企業(yè)所得稅7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是罵死了這個會計了,現(xiàn)在疫情這個小芝麻公司每個月才幾萬元收入還要交稅,有沒有什么方法可以不交這個稅,還有又計提假工資假福利費6萬元,老師像這樣的情況我也只能補(bǔ)一些福利費發(fā)票,那個工資怎么處理不交稅或者少交稅?
老師你好,我去年簽了兩年期的勞動合同,當(dāng)時跟單位約定是每月5000元工資,但是因為個人原因我提前預(yù)支一年工資,單位只給了5萬2,打款備注是工程款/材料款(具體記不清,大概這個意思),然后今年一年到期,單位通知我解聘,后面一年不續(xù)了,我想去申請勞動仲裁。我想請問這種預(yù)支一年工資,但是單位打款是以工程款的名義,對我勞動仲裁會有什么不利嗎?會不會涉及個稅?因為如果不預(yù)支的話一個月5000是不用交個稅的,并且我過去一年也沒有做個稅申報,單位也沒要求。
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
老師您好,會做人是什么意思?
老師,請問建筑企業(yè)設(shè)置合同資產(chǎn)和負(fù)債。還需要再設(shè)置合同結(jié)算科目嗎
賬上庫存現(xiàn)金余額特別大,會引來什么稅務(wù)風(fēng)險?
老師,工資每月都是正常申報,我就是擔(dān)心原來的工資不是很高,這個月的工資突然增加了很多會引起稅局的預(yù)警
反正這個也是會有一定存在風(fēng)險的。
嗯嗯是的老師,不過通過暫估成本的方式也是有風(fēng)險的哈,相對來說哪個能比較好一點呢?
有人感覺還是暫估相對安全一點兒。
收到謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。
老師,如果去年1季度盈利交了1萬元稅款,2-4季度一直虧損,那么1季度所交的稅款在當(dāng)年不能辦理退稅嗎?還是必須在今年匯繳的時候才能辦理退稅?
必須在匯算清繳以后辦理退稅。
老師,相對來說辦理退稅是不風(fēng)險會大一些啊?辦理退稅的話,稅局能否會查賬?是不一般情況下還是不辦理退稅比較安全一些呢
這個不一定,稅務(wù)局是不一定查賬。
哦明白了,那如果做暫估的話,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,二級科目怎么寫?這個就是做了暫估之后在下月做沖減對吧?
其他應(yīng)付款就寫暫估就可以。
對,你下個月肯定是需要想著點兒沖銷
老師,管理費用的二級科目寫~其他?那在下月做沖銷的時候其他欄都是紅字也挺明顯的哈
沒事,只要是沖銷了就行
好的,謝謝老師耐心解答
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您