你好,1月份計(jì)提工資,2月發(fā)放,3月申報(bào)2月發(fā)放工資的個(gè)稅
老師,我們一直是2月發(fā)放1月工資,2月就把1月工資個(gè)稅申報(bào)了,要不要現(xiàn)在0申報(bào)調(diào)整一下,3月申報(bào)個(gè)稅時(shí)再申報(bào)2月發(fā)放的1月份的的工資呢?
老師我想問一下,2022年年終獎(jiǎng)在1月份發(fā)放,為什么在2月份才申報(bào),還有我1月份是發(fā)12月份的工資,那么現(xiàn)在1月份,個(gè)稅系統(tǒng)所屬期是12月份,申報(bào)的是11月份工資,那么在2月份,個(gè)稅系統(tǒng)所屬期是1月份,申報(bào)的是12月份工資,那就是2月份申報(bào)的是12月份工資和年終獎(jiǎng)?
請(qǐng)問我們之前報(bào)稅是2月份申報(bào)1月份發(fā)放的12月工資,那我們?cè)?月份的時(shí)候提前發(fā)放了1月工資,那這個(gè)1月工資,是要在2月份一起申報(bào)個(gè)稅,還是等3月份的時(shí)候再申報(bào)?
老師,10月份的工資12月份發(fā)放的,意思是11月份沒有實(shí)付工資,那我申報(bào)11月份的個(gè)稅怎么申報(bào)呢?是零申報(bào)呢?還是按計(jì)提的申報(bào)呢?如果11月零申報(bào)了,在12月份實(shí)付了10月份和11月份的工資,那在1月份是要報(bào)2個(gè)月的個(gè)稅嗎?
老師,我們個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面,一月份申報(bào)的工資是2月份發(fā)放,2月份申報(bào)的工資是在三月發(fā)放,那我賬務(wù)處理的話要怎么處理合適呢,我感覺自己都亂套了
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
分錄,按1月份計(jì)提工資:做計(jì)提工資分錄,代扣個(gè)稅分錄,2月發(fā)放工資分錄,3月申報(bào)2月發(fā)放工資的個(gè)稅,扣稅分錄
老師,現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)錯(cuò)誤,我該怎么調(diào)整,個(gè)稅系統(tǒng)所屬期1月份的個(gè)稅金額我是在2月份申報(bào),然后工資是在2月份發(fā)放的,所以工資坐在了2月份了,依次每個(gè)月都是這樣做了,我這個(gè)要怎么調(diào)整呢?好比說去年所屬期12月份的工資我是今年1月份申報(bào)的,然后在今年1月份發(fā)放的,我就做成今年1月份的工資了,我這個(gè)錯(cuò)誤怎么調(diào)整呢
你好,你現(xiàn)在稅局系統(tǒng)里申報(bào)的到幾月發(fā)放的工資了?
現(xiàn)在申報(bào)的3月份工資,也就是這個(gè)月4月份申報(bào)的3月份實(shí)際發(fā)生的工資
你好,那你個(gè)稅是正常的,現(xiàn)在4月份,申報(bào)3月實(shí)際發(fā)放的工資,你現(xiàn)在做的分錄是扣繳個(gè)稅的分錄
申報(bào)3月份實(shí)際發(fā)生的工資,但是3月份發(fā)放的工資是2月份的,而且是銀行走賬的,現(xiàn)在就是這個(gè)問題
你好,3月是發(fā)2月的工資,沒有問題的,你當(dāng)月發(fā)生什么務(wù),做賬就按業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的情況來做賬
之前學(xué)的時(shí)候老會(huì)計(jì)讓我工資當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計(jì)提,那也就是相當(dāng)于去年12月份的工資我計(jì)提到今年一月份來了,12月份的工資今年一月份發(fā)放,12月份的工資是在個(gè)稅系統(tǒng)所屬期1月份申報(bào)的,也就是2月份申報(bào)一月份個(gè)稅
那不就相當(dāng)于我今年多了去年12月份的管理費(fèi)用-工資在里面了嘛,我應(yīng)該怎么處理呢
你好,當(dāng)月發(fā)放,當(dāng)月做計(jì)提業(yè)務(wù)和發(fā)放業(yè)務(wù)的憑證。次月報(bào)個(gè)稅,做扣繳個(gè)稅的憑證
我們是當(dāng)月工資下個(gè)月發(fā)放
你好,那就是當(dāng)月做計(jì)提分錄,下月做發(fā)放分錄,再下月做交個(gè)稅的分錄
我現(xiàn)在的問題是個(gè)稅系統(tǒng)里,每個(gè)所屬期申報(bào)的金額都是當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的金額,問題就是我做帳的時(shí)候按照當(dāng)月發(fā)放的金額來計(jì)提并做成當(dāng)月的了。我這個(gè)錯(cuò)誤怎么調(diào)整,感覺自己現(xiàn)在腦子一團(tuán)漿糊了
如果你個(gè)稅系統(tǒng) 里是按當(dāng)月實(shí)際發(fā)放的金額申報(bào)的,那你每次都在發(fā)放后再報(bào)個(gè)稅,這樣也是可以的。只要保持連貫就可以了
我不知道怎么表達(dá)才能清楚,比如說1月份實(shí)際發(fā)生額是10000,那我在2月份申報(bào)一月份工資的時(shí)候就是按照實(shí)際發(fā)生額1000進(jìn)行申報(bào)的,可是一月份的時(shí)候發(fā)放的金額是去年12月份的工資,我一開始不懂,就按照前面的人做法,就是把1月份發(fā)放的12月份工資計(jì)提為1月份的工資,然后發(fā)放
你好,你個(gè)稅之前如果是那么申報(bào)的,你就一直那么報(bào),做賬的時(shí)候 摘要寫清楚就可以了
個(gè)稅系統(tǒng)是沒有問題的,都是按照實(shí)際發(fā)生額申報(bào)的,因?yàn)楸热?月份的工資在4月份的時(shí)候已經(jīng)做好了,那我4月份的時(shí)候就可以按照3月份應(yīng)當(dāng)發(fā)生的金額來申報(bào),4月份發(fā)放3月份的工資,錯(cuò)的地方在于做賬的時(shí)候我把3月份發(fā)放2月份的工資直接計(jì)提到3月份當(dāng)月了,算作3月份的工資了,這個(gè)可以調(diào)整嘛
你好,你把3月發(fā)放2月的工資直接計(jì)提到3月了, 你把這個(gè)計(jì)提的再做次紅字分錄,就調(diào)整了。再計(jì)提3月當(dāng)月的工資
嗯嗯,好的,感謝老師,自己感覺紅沖就好了,可是網(wǎng)上看你說看他說,自己越聽越聽越糊涂了
你好,是的,如果平時(shí)發(fā)生分錄錯(cuò)了,你就直接把分錄全部紅沖,再做一個(gè)正確的就可以了