你好,您12月26號(hào)入職了,就算是已經(jīng)從業(yè)了。
我公司1月份工資是2月份發(fā)放,所以3月申報(bào)2月份個(gè)稅申報(bào)表的時(shí)候,實(shí)際是1月份工資表,請(qǐng)問這種情況,年度企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,個(gè)稅申報(bào)金額和職工薪金所得科目累計(jì)數(shù)對(duì)不上,差一個(gè)月,這種要怎么處理?
公司1月份工資是2月份發(fā)放,所以3月申報(bào)2月份個(gè)稅申報(bào)表的時(shí)候,實(shí)際是1月份工資表,請(qǐng)問這種情況,年度企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,個(gè)稅申報(bào)金額和賬目上的職工薪金所得科目累計(jì)數(shù)對(duì)不上,錯(cuò)開一個(gè)月,年報(bào)時(shí)怎么弄?
老師好,有個(gè)事請(qǐng)教一下,在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候會(huì)填從業(yè)人數(shù),請(qǐng)問這個(gè)從業(yè)人數(shù)是怎么定義的?比如一個(gè)員工是12月26號(hào)入職,發(fā)的是1月的工資,這種情況12月份算從業(yè)了嗎???
我們公司12月26號(hào)才拿到營業(yè)執(zhí)照的,23年10月到12月31號(hào),現(xiàn)在補(bǔ)繳稅款所屬期間的企業(yè)所得稅,我們公司只有一個(gè)員工,請(qǐng)問在填從業(yè)人數(shù)的時(shí)候是填一人嗎?
老師你好,為何我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),在從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額這里顯示?呢?我點(diǎn)開看到:你本次申報(bào)所填的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額與上期申報(bào)的不一致,我們企業(yè)是2023年12月28號(hào)登記營業(yè)執(zhí)照,2024年1月10號(hào)左右做稅務(wù)登記的,1-2月份都沒有申報(bào)企業(yè)所得稅呢,上期的從業(yè)人數(shù)一欄和資產(chǎn)總額一欄處又限制不能填0,那請(qǐng)問我在季初的從業(yè)人數(shù)欄和資產(chǎn)總額欄初該怎么填合適?
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對(duì)方公司,對(duì)方不開票,只開收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購買不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來,那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
老師,請(qǐng)問8月份社保已經(jīng)交了,但是今天新增了2名員工,新上了社保,電子稅務(wù)局那邊今天已經(jīng)確認(rèn),這2名人員社保9月份再扣減,會(huì)不會(huì)扣繳滯納金呢?
就是看在職人數(shù)對(duì)吧?
你好,是的,就是看期末的在職人數(shù)。