您好,你們是個(gè)體還是小規(guī)模了?
第一季度增值稅沒超30萬(wàn)的如何填報(bào),是在其他免稅銷售額填價(jià)稅合計(jì)金額嗎 ?如填含稅金額,收入就對(duì)不上了呀
老師,小規(guī)模納稅人季度不超10萬(wàn),申報(bào)增值稅是填在小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎?金額是不含稅金額對(duì)嗎?
老師。小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,只有普票,沒超30萬(wàn),是不是不含稅銷售額填寫主表9.10行就行了。其他不用填寫,對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人上季度開票超30萬(wàn),普票有60萬(wàn),但在開具普票時(shí)開成了免稅,實(shí)際應(yīng)該開具百分之一的普票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我需要變更申報(bào),把報(bào)其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,請(qǐng)問這個(gè)改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬(wàn)/1.01還是填60萬(wàn)/1.03
上個(gè)季度沒填寫其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額 只在第一欄填寫了 這個(gè)季度我要把第二季度+第三季度的金額填在第三欄里嗎?
老師,4月工資5月發(fā)放,社保是當(dāng)月繳納,其他應(yīng)收款個(gè)人社保是不是有余額,余額為下月要繳納的社保?
小規(guī)模企業(yè)季度購(gòu)買車,季度內(nèi)出售的分錄怎么做,這個(gè)收入是否需要報(bào)稅?
老師,小規(guī)模納稅人補(bǔ)計(jì)提上個(gè)季度的增值稅和附加稅分錄怎么做呢
你好,這個(gè)月顯示要提交增值稅5831.28,如果這個(gè)月不交,留到下個(gè)月再交,是不是要交滯納金,需要交多少
你好我是半路接手公司,4月份開始做賬的,我自己錄入了個(gè)3月的科目余額表,3月份也有個(gè)收入1000元,現(xiàn)在的問題是,我的二季度利潤(rùn)表打出來(lái),第一季度營(yíng)業(yè)收入那沒有這1000,我現(xiàn)在要申報(bào)二季度所得稅和利潤(rùn)表。我該怎么調(diào)賬,怎么操作?
合伙企業(yè),有利潤(rùn),法人企業(yè)要交稅嗎?
我們是做電商的,線上直播銷售,不囤貨,但是有些樣品會(huì)寄回公司,后面有的可能會(huì)送給主播,商品盡量,庫(kù)存商品怎么做賬,是要對(duì)應(yīng)什么商品,什么公司嗎
老師 房屋租賃稅率是多少
老師,收到2023年匯算清繳退回稅款,怎么做分錄
印花稅中的計(jì)稅金額是不是利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入?
小規(guī)模納稅人
小規(guī)模沒超過填第10行,填不含稅收入,這個(gè)是稅務(wù)局說(shuō)的
我前兩天也在這個(gè)地方糾結(jié)了很久,稅務(wù)局要我按稅盤里的不含稅收入填就可以了
但是提示比對(duì)異常呀
我是這樣操作的,按含稅金額填報(bào),先把卡清了,隨后把報(bào)表更正成不含稅金額的
還有一個(gè)問題他下邊計(jì)算的稅額不對(duì)
不知道是怎么回事,是不是報(bào)表的問題呀
這個(gè)沒事,不用管,只要能申報(bào)得上就沿問題
老師您那邊提示有沒有比對(duì)異常問題呢
有的,稅務(wù)局要我不要管,直接點(diǎn)申報(bào),能申報(bào)成功就沒事
那按正確的不含稅金額填報(bào)對(duì)吧
那卡可以清嗎,我不敢試
這個(gè)可以清的,沒事的哦
好的謝謝老師,感謝您
不客氣,很高興幫您