您好,做賬按權(quán)責發(fā)生制,沒發(fā)票納稅調(diào)整,不要調(diào)整報表科目
老師您好,我們公司2020年的賬務我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報的報表(資產(chǎn)負債表、利潤表)更改的,因為當時匯算清繳的時候有點問題,就先按大概數(shù)字申報了,現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負債表不一樣,收入成本費用以及合計數(shù)都一樣,但是里面的應付賬款,應付職工薪酬,還有其他應付款在這三個科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
老師您好,我看了下我之前2年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)我的賬上的報表跟我實際填報到電子稅務局的報表不一致,主要是里面的成本以及費用數(shù)字有變動,但是收入是一致的,這個主要是我做了納稅調(diào)整,因為當時有一部分是已經(jīng)付了款,但是發(fā)票還沒有收到,我已經(jīng)這樣申報了2年,不知道我這樣做合不合適呢
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報? 如果要去稅局改22年申報過的數(shù)據(jù),改動大,會不會引起注意??如果不改,,成本可能會在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導致2022年4季度已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報?
老師您好,我公司24年3季度的賬套因為系統(tǒng)原因全部都沒有了,然后我重新錄了,也生成了報表,現(xiàn)在是我之前申報稅務系統(tǒng)的報表中有個財務費用下面的利息費用跟我賬上重新做了導出來的數(shù)字不一樣,之前的是-657.08,現(xiàn)在是-930.18,我查了之前的賬就是沒有吧10.12月的數(shù)字沒有生成到報表里,老師我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整合適呢
老師,那我朋友開一個臺球俱樂部怎么也審計啊,你不是說只有上市公司才審計嗎
老師,每個單位都要做審計嗎?還是怎么規(guī)定的?審計就是查賬嗎?如果審計不通過呢
是你像這一種我自己的棉花廠子,棉花賣給另外一個廠子,然后沒有開發(fā)票,我除了做無票收入,我還能不能走其他賬?避稅
老師在開普票時我公司有免稅產(chǎn)品和一個稅點的能開在一張發(fā)票上嗎
為什么表格的合計不顯示合計數(shù),顯示0
2020年 2021年附加稅減半征收政策哪里找
老師,那審計的時候是不是還要查申報啊
老師,出審計報告主要干什么用,
2025年補計提2024年所得稅,計入所得稅費用還是以前年度損益調(diào)整?適用小企業(yè)會計準則
老師,問一下,這進項怎么填
老師我沒太明白,發(fā)票沒到這個稅款我也是補交了的
您好,那您不需要調(diào)整成本。成本是按權(quán)責發(fā)生制
那我這樣報上合不合適呢老師
您好,成本計提與發(fā)票無關,根據(jù)業(yè)務做賬