你好,學(xué)員,耐心等一下
老師9月1日起是所有的員工都必須買社保嗎?我們公司還有些員工沒有買社保
一般納稅人開具普通發(fā)票怎么納稅?為什么同樣是基站工程,個(gè)人代開是1%稅率,一般納稅人是9%稅率?
集團(tuán)會(huì)計(jì)做兩家公司賬,但只在一家公司發(fā)工資。另一家公司計(jì)提的工資是支付給集團(tuán)公司不支付給個(gè)人的,這筆工資涉及個(gè)稅問題嗎
其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)余額這代表什么
老師,要想實(shí)現(xiàn)成本按規(guī)矩核算,內(nèi)控應(yīng)該要些什么要求
你好,老師單位有一般納稅人,個(gè)體,小規(guī)模,平常老板吃飯應(yīng)酬還是員工聚餐,這個(gè)餐費(fèi)發(fā)票開一般納稅人是不是得有實(shí)際報(bào)銷走賬才可以,這個(gè)有沒有要求或者和公司業(yè)務(wù)要匹配值說,小規(guī)模是不是就可以開來做賬,納稅調(diào)增就行
我們商貿(mào)賣東西的,55元運(yùn)費(fèi)記什么費(fèi)用?
老師,罵水果的實(shí)操在哪里面
老師,有內(nèi)銷,有出口的,怎么計(jì)算稅負(fù)率呀
老師,公司名稱變更線上可以辦理嗎?公司在深圳這邊,有辦理過的能不能發(fā)下流程看下
你好,學(xué)員, 借:庫存商品 100 ? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅13 貸:銀行存款113 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 貨物出口后,根據(jù)征稅率與退稅率的差率,計(jì)算征退稅差額及應(yīng)收出口退稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) —應(yīng)交增值稅(出口退稅) 3、收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅 ? ? ? ? ??
那么沒有出口退稅率差呢?也是可以直接退稅13萬的,這個(gè)時(shí)候的分錄又該怎么做呢
你好,學(xué)員, 借:應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 3、收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅
我們公司都沒這個(gè)科目:應(yīng)收出口退稅?。?
其他應(yīng)收款下加一個(gè)
那么你怎么都不把科目寫完證,這樣子寫一半都看不懂,找了半天都沒有這個(gè)科目,還有老師你回答我上個(gè)問題的時(shí)候,說這個(gè)出口有報(bào)關(guān)單,2月出口報(bào)關(guān),只做發(fā)出商品 借:發(fā)出商品100 貸:庫存商品100。這個(gè)科目“發(fā)出商品”也是沒有的,因?yàn)槲覀兌家∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的做賬,請(qǐng)寫一級(jí)科目可以嗎?謝謝
有發(fā)出商品這個(gè)科目哦
但是我們的記賬軟件就是沒有這個(gè)“發(fā)出商品”的科目,這該怎么辦呢
那有哪些科目呢,發(fā)給老師看一下
老師資產(chǎn)類科目就只有這些
你好,你可以再庫存商品下增加二級(jí)科目?
那么2月出口報(bào)關(guān),只做發(fā)出商品 借:庫存商品——發(fā)出商品100 貸:庫存商品100。就這樣子做分錄嗎老師?
可是你庫存商品已經(jīng)做賬了,再設(shè)置二級(jí)科目不行吧,你試一下,如果可以就這樣做
老師真的不行,再設(shè)置二級(jí)科目不行哦!但是有人說可以在2月確認(rèn)未開票收入,在2月填寫申報(bào)增值稅時(shí)寫未開票收入申報(bào),到了4月份真正開出口發(fā)票的時(shí)候,再把2月份的未開票收入沖減掉,再到增值稅申報(bào)表中把未開票收入填寫為負(fù)數(shù),這樣子是不是也可以了呢老師!這樣子就不用在2月份做那個(gè)發(fā)出商品的銷售了,對(duì)吧?是這樣子嗎老師?
你好,學(xué)員,這樣可以的,那你就做未開票收入吧
2月份我做了無票收入,增值稅申報(bào)表要在哪個(gè)位置填寫呢?到了4月份我把2月份的這筆收入做了負(fù)數(shù)紅沖,開具一個(gè)正確的出口發(fā)票,那我要增值稅申報(bào)表要怎么填寫負(fù)數(shù)呢?老師您可以說一下那個(gè)增值稅申報(bào)表,要在哪里可以填寫負(fù)數(shù)嗎?哪個(gè)表要填寫負(fù)數(shù),又要填在幾欄里面呢
你好,學(xué)員,應(yīng)該在未開具發(fā)票欄填寫,不過老師建議你打12366咨詢,把現(xiàn)在暫時(shí)未開,以后月份要開的情況也說明,讓12366教你怎么操作比較好哦
稅務(wù)局這邊就是說出口貨物為收入,因?yàn)槟愕呢涋D(zhuǎn)移了,你就要以出口的報(bào)關(guān)單日期確認(rèn)收入。所以我就是要在2月份做無票收入,做了無票收入的增值稅要在哪里填表?到了4月份我做了負(fù)數(shù)這筆無票收入,這個(gè)時(shí)候又在哪里填表?您可以告訴我嗎?
附表一那邊有未開票收入欄填寫哦