你好,學員,耐心等一下

老師,我們公司做出口貿(mào)易的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,出口銷售收入為200萬,請問一下老師我們開了出口發(fā)票了,在12月初要申報11月份這筆出口貨物的增值稅應(yīng)該填寫在哪里呢
11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
請問一下老師,我公司從國內(nèi)采購一批貨物是100萬,進項稅是13萬,我們公司把這批貨出口到國外,出口報關(guān)單以CIF成交方式出口,報關(guān)單上貨物顯示的金額是200萬,運費顯示50萬,保費顯示是10萬,請老師把我們公司從采購到出口的每一個分錄都寫出來可以嗎?請寫分錄后面帶數(shù)字的那種,謝謝了
請老師看我發(fā)的進口報關(guān)單,寫這下帶有數(shù)字的分錄。謝謝!希望會做進出口貿(mào)易的老師來回答,我們公司以FOB價進口一批貨,報關(guān)單上金額是186721.62元,繳納進口關(guān)稅1萬元,進口增值稅2萬元。進口報關(guān)單上還有運費3343.85美元,請老師幫忙寫一下采購進口貨的分錄,謝謝!
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個公司,一個用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊了一個,一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個公司,10月份,又成立了一個小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個公司。實際的老板,是三個男老板,用品和汽車銷售都是一個法人,是這其中一個老板的老婆。最后成立的一個公司,找了一個法人,出納做收支日報表,報銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個實際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
老師,您好,臨時工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費,那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款?
你好,學員, 借:庫存商品 100 ? ? ?進項稅13 貸:銀行存款113 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 貨物出口后,根據(jù)征稅率與退稅率的差率,計算征退稅差額及應(yīng)收出口退稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) —應(yīng)交增值稅(出口退稅) 3、收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅 ? ? ? ? ??
那么沒有出口退稅率差呢?也是可以直接退稅13萬的,這個時候的分錄又該怎么做呢
你好,學員, 借:應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 3、收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅
我們公司都沒這個科目:應(yīng)收出口退稅???
其他應(yīng)收款下加一個
那么你怎么都不把科目寫完證,這樣子寫一半都看不懂,找了半天都沒有這個科目,還有老師你回答我上個問題的時候,說這個出口有報關(guān)單,2月出口報關(guān),只做發(fā)出商品 借:發(fā)出商品100 貸:庫存商品100。這個科目“發(fā)出商品”也是沒有的,因為我們都要小企業(yè)會計準則的做賬,請寫一級科目可以嗎?謝謝
有發(fā)出商品這個科目哦
但是我們的記賬軟件就是沒有這個“發(fā)出商品”的科目,這該怎么辦呢
那有哪些科目呢,發(fā)給老師看一下
老師資產(chǎn)類科目就只有這些
你好,你可以再庫存商品下增加二級科目?
那么2月出口報關(guān),只做發(fā)出商品 借:庫存商品——發(fā)出商品100 貸:庫存商品100。就這樣子做分錄嗎老師?
可是你庫存商品已經(jīng)做賬了,再設(shè)置二級科目不行吧,你試一下,如果可以就這樣做
老師真的不行,再設(shè)置二級科目不行哦!但是有人說可以在2月確認未開票收入,在2月填寫申報增值稅時寫未開票收入申報,到了4月份真正開出口發(fā)票的時候,再把2月份的未開票收入沖減掉,再到增值稅申報表中把未開票收入填寫為負數(shù),這樣子是不是也可以了呢老師!這樣子就不用在2月份做那個發(fā)出商品的銷售了,對吧?是這樣子嗎老師?
你好,學員,這樣可以的,那你就做未開票收入吧
2月份我做了無票收入,增值稅申報表要在哪個位置填寫呢?到了4月份我把2月份的這筆收入做了負數(shù)紅沖,開具一個正確的出口發(fā)票,那我要增值稅申報表要怎么填寫負數(shù)呢?老師您可以說一下那個增值稅申報表,要在哪里可以填寫負數(shù)嗎?哪個表要填寫負數(shù),又要填在幾欄里面呢
你好,學員,應(yīng)該在未開具發(fā)票欄填寫,不過老師建議你打12366咨詢,把現(xiàn)在暫時未開,以后月份要開的情況也說明,讓12366教你怎么操作比較好哦
稅務(wù)局這邊就是說出口貨物為收入,因為你的貨轉(zhuǎn)移了,你就要以出口的報關(guān)單日期確認收入。所以我就是要在2月份做無票收入,做了無票收入的增值稅要在哪里填表?到了4月份我做了負數(shù)這筆無票收入,這個時候又在哪里填表?您可以告訴我嗎?
附表一那邊有未開票收入欄填寫哦