您好,那您掛私人往來(lái)款即可
老師,您好!合伙企業(yè)中給自然人合伙人分紅的分錄怎么做?按您的這個(gè)分錄入賬后,資產(chǎn)負(fù)債表上期末的“未分配利潤(rùn)”不等于年初“未分配利潤(rùn)”+利潤(rùn)表上累計(jì)“凈利潤(rùn)”
公司是19年成立的,資產(chǎn)負(fù)債表中飛未分配利潤(rùn),和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),是否應(yīng)該一致? 為什么我現(xiàn)在是不一致的?
請(qǐng)教,給法人分配利潤(rùn),然后發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)對(duì)不上了,分配的那一部分利潤(rùn)還在利潤(rùn)表上體現(xiàn),這是什么原因,該怎么調(diào)整
總分合并報(bào)表,現(xiàn)在總公司收到分公司上交的管理費(fèi),在總公司做成投資收益了,影響利潤(rùn)表,但是分公司應(yīng)該是做的借未分配利潤(rùn),這個(gè)一個(gè)影響利潤(rùn)表,一個(gè)影響資產(chǎn)負(fù)債表,要怎么抵消啊?
老師上午好,請(qǐng)問(wèn)21年一月,二月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都審核通過(guò)了,到了21年3月份利潤(rùn)表審核通過(guò)了,資產(chǎn)負(fù)債表審核不通過(guò),提示:資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)+利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年末數(shù),像這種情況我應(yīng)該怎么去找出來(lái)哪里不對(duì)了呢?這是以前會(huì)計(jì)做的賬,導(dǎo)致我現(xiàn)在做的賬都是這個(gè)情況
老師,我想問(wèn)一下就是初級(jí)會(huì)計(jì)考試登進(jìn)去了考試系統(tǒng)是不是說(shuō)明信息都沒有錯(cuò)啊
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶的錢可不可以支付招待費(fèi)?
請(qǐng)問(wèn)老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國(guó)補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元。款項(xiàng)第二天到??鄢掷m(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國(guó)補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5),這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來(lái)5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票讓我們把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)去了,但是這里邊個(gè)人繳納部分我們要從員工工資里扣回來(lái),我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
征地補(bǔ)償款需要納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對(duì)方是公司,打款過(guò)來(lái)后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?