同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師好!我們是施工單位,已于2019年向建設(shè)單位開具了200萬的工程款發(fā)票已收款并結(jié)帳,2021年1月建設(shè)單位給 我們施工單位發(fā)過來一張工程結(jié)算審查表工程款審定金額人180萬,也就是建設(shè)單位多付了20萬元,要求我們返還,請(qǐng)問老師 ,我們應(yīng)該怎么辦?
老師,去年由建設(shè)單位代施工單位付了一筆材料款,建設(shè)單位的分錄:摘要,代XX公司支付材料款,借:其他應(yīng)收款,代:銀行存款。施工單位未入賬,商家也沒開票,如果在今年開票再拿給施工單位入賬可以嗎?
建設(shè)單位將工程發(fā)包給施工單位,建設(shè)單位購買部分材料給施工單位,工程價(jià)格100萬元,建設(shè)單位提供20萬元材料,施工單位開具80萬元發(fā)票可以嗎?
我單位是施工單位,建設(shè)單位代我們單位付給材料商的材料款,有付款委托書,收到材料商的發(fā)票以后怎么做會(huì)計(jì)分錄
一個(gè)工程合同有建設(shè)單位 總包 施工單位,如果施工單位按工程款全額開9個(gè)點(diǎn)發(fā)票給總包。 第一種:其中30%工程款總包要求勞務(wù)公司代發(fā)人工費(fèi),并要求施工單位交管理費(fèi)給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司開發(fā)票給施工方。這樣合理嗎? 另外一種:30%工程款總包代付人工費(fèi)方式支付給施工單位的員工,并要求施工單位再提供這部分勞務(wù)發(fā)票,這種要求合理嗎
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
這20萬元需要施工單位認(rèn)可嗎?需要辦理什么手續(xù)?
同學(xué),你好 有發(fā)票就行了
申報(bào)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金有影響嗎
同學(xué),你好 沒有影響的