你好,沒(méi)事兒,還是像之前一樣填表的。
老師下午好,小規(guī)模納稅人。第三季度開(kāi)票金額為3240元在增值稅納稅申報(bào)表我是不是只要填第10欄免稅銷(xiāo)售額就可以。 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎?
小規(guī)模納稅人2022年第一季度沒(méi)有開(kāi)票無(wú)票收入填寫(xiě)在報(bào)表的第一欄還用同時(shí)填寫(xiě)在‘其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額’那一欄嗎?
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開(kāi)始免增值稅,請(qǐng)問(wèn)我的增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)。這些免增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)?
老師,你好,23年小規(guī)模納稅人開(kāi)票稅金是1%開(kāi)的,這張?jiān)鲋刀惐砀襁€是和之前一樣填寫(xiě)嗎,第10欄填寫(xiě)銷(xiāo)售金額嗎?
老師好:請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)小規(guī)模納稅人報(bào)表,只開(kāi)具了普通發(fā)票1%金額未達(dá)到征收稅款,是否只填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄,還需填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表嗎?如何在主表和明細(xì)表欄填寫(xiě)?謝謝
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品即征即退優(yōu)惠政策,現(xiàn)在有開(kāi)始研發(fā)嵌入式軟件產(chǎn)品,用于研發(fā)活動(dòng)的硬件進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該放在哪里抵扣?
老師制造費(fèi)用屬于成本還是費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)老師:我們單位是分公司,但是財(cái)務(wù)是獨(dú)立核算的。在2023年向總公司借款30萬(wàn),用于公司運(yùn)營(yíng)。但是沒(méi)有談利息,記賬按其他應(yīng)付款登記,沒(méi)有計(jì)提利息??偣驹?025年突然宣布要收利息,從借款日起計(jì)算,利率按當(dāng)年銀行借款利率計(jì)算。請(qǐng)問(wèn)我們?cè)趺凑{(diào)賬,怎么登記
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,次月被沖紅,賬上就是把那筆分錄紅沖,不用經(jīng)過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?然后進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接就被沖減了
老師,個(gè)人的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬到對(duì)公戶,顯示的對(duì)方名稱(chēng)是支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司嗎?
委托加工物資的包裝物出庫(kù),后期供應(yīng)商會(huì)把成品一起還回來(lái),這個(gè)不用做借方結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧,麻煩解答
報(bào)表上的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的呢
老師好,建設(shè)一條新生產(chǎn)線,計(jì)算他每年的現(xiàn)金靜流量時(shí),每年的折舊要加上嗎?
現(xiàn)在別人已確認(rèn)的發(fā)票也可以我們銷(xiāo)貨方直接開(kāi)紅字嗎?
企業(yè)所費(fèi)稅報(bào)表被更正后,還能查詢到以前報(bào)表嗎
這張表格上的稅金是3個(gè)點(diǎn)的,但是我這邊的開(kāi)票金額是1個(gè)點(diǎn),稅金有差額沒(méi)事?現(xiàn)在不需要繳納增值稅。
給填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表。填寫(xiě)減免的
老師,這張表格怎么填寫(xiě),每欄怎么填寫(xiě)的,麻煩說(shuō)明一下,第2欄攤銷(xiāo)金額是累計(jì)金額還是每月攤銷(xiāo)金額?
那個(gè)真是抱歉,這個(gè)我沒(méi)填寫(xiě)過(guò),不太確定怎么填寫(xiě)。
是這張表格嗎?這個(gè)表格每欄次怎么填寫(xiě)?
剛才發(fā)錯(cuò)了,是這張表格,這表格怎么填寫(xiě)?
對(duì),就是填寫(xiě)你減免的的2%的部分。
減免性質(zhì)代碼及名稱(chēng)寫(xiě)什么?
你這個(gè)季度開(kāi)票開(kāi)了多少?
第一季度20萬(wàn)
那這個(gè)是不用填寫(xiě)減免的。
一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),不用減免。
稅金有2%的差額沒(méi)事,不用管
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這個(gè)意思