一季度開上年度的免稅負(fù)數(shù)發(fā)票10萬,開1%稅率的普票10萬,專票10萬數(shù)據(jù)都會自動填入到本期銷售情況明細(xì)里 無票收入2萬在未開具發(fā)票里面填寫就可以
小規(guī)模納稅人增值稅1%執(zhí)行,開專票銷售額10萬,普票銷售額5萬(增值稅申報表已填入免稅欄),填附表減免額時,是填10萬*2% 還是填15萬*2%?
請問老師,小規(guī)模納稅人,本季度普票收入40萬,無票收入2萬,專票收入10萬,申報增值稅時2欄填寫10萬,12欄填寫52萬,還是42萬?
小規(guī)模納稅人4季度專票10萬,普票100萬,普票開的免稅,要怎么填寫申報表
小規(guī)模納稅人,一季度開上年度的免稅負(fù)數(shù)發(fā)票10萬,開1%稅率的普票10萬,專票10萬,無票收入確認(rèn)2萬,增值稅申報表分別填哪些?
小規(guī)模納稅人,一季度開上年度的免稅負(fù)數(shù)發(fā)票10萬,開1%稅率的普票10萬,專票10萬,無票收入確認(rèn)2萬,增值稅申報表分別填哪些?
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會,
中級財務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
但是10萬去年是免稅嘛,所以等于是先開了10的免稅,又開了10萬的1%發(fā)票,所以普票開票收入是負(fù)數(shù)了,這樣填表能行嗎
沖減之后沒有重新開票嗎
是的,沖減了10萬的免稅,重開了這張,但是是按照1個點開的普票,之后只開了1張專票,所以現(xiàn)在導(dǎo)致開票收入這里是個負(fù)數(shù),
開票收入是負(fù)數(shù)也不影響的呢
重新開票應(yīng)該按原稅率開才對,你們這種情況要和稅局溝通看看