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您好老師,我身邊印花稅里面買賣合同,我不懂計(jì)稅依據(jù),求解謝謝老師

2023-04-06 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 09:07

你好,買賣合同印花稅的計(jì)稅依據(jù),就是合同的金額?

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快賬用戶9231 追問(wèn) 2023-04-06 09:09

實(shí)際中都沒(méi)有合同???沒(méi)有合同怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:09

你好,沒(méi)有合同,就按實(shí)際購(gòu)銷金額計(jì)算?

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快賬用戶9231 追問(wèn) 2023-04-06 09:11

1銷就是開(kāi)票金額是不是?不含稅??? 2購(gòu)怎么算出來(lái)

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:14

你好 1,是按含稅銷售金額 2,購(gòu)進(jìn)就是按購(gòu)進(jìn)含稅金額啊?

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快賬用戶9231 追問(wèn) 2023-04-06 09:15

1購(gòu)銷倆都是含稅金額 2購(gòu)進(jìn)材料,費(fèi)用,差旅費(fèi)統(tǒng)統(tǒng)都需要算里面是不是?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:21

你好 1,是的,是這樣的 2,購(gòu)進(jìn)材料需要計(jì)算在里面。 而差旅費(fèi)不需要?

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快賬用戶9231 追問(wèn) 2023-04-06 09:29

水電費(fèi),物業(yè)費(fèi)算不算,還是說(shuō)只是材料費(fèi)

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:31

你好,水電費(fèi),物業(yè)費(fèi),不需要繳納印花稅?

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快賬用戶9231 追問(wèn) 2023-04-06 09:31

那就是和材料有關(guān)的,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,之類的是不是?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:32

你好,通常就是針對(duì)材料,商品,固定資產(chǎn)這些的購(gòu)銷?

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快賬用戶9231 追問(wèn) 2023-04-06 09:54

老師,我只報(bào)銷行不行?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:00

你好,通常就是針對(duì)材料,商品,固定資產(chǎn)這些的購(gòu)銷 需要繳納印花稅 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

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快賬用戶9231 追問(wèn) 2023-04-06 10:30

我補(bǔ)申報(bào)購(gòu)進(jìn),只申報(bào)銷售行不行,能不能預(yù)警

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:34

你好,印花稅只申報(bào)銷售, 是不行的

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你好,買賣合同印花稅的計(jì)稅依據(jù),就是合同的金額?
2023-04-06
這個(gè)是填寫你的資本公積和實(shí)收資本的,如果之前已經(jīng)繳納過(guò)了,就不需要繳納了。
2023-01-14
計(jì)稅依據(jù) 對(duì)于買賣合同,印花稅的計(jì)稅依據(jù)是合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款。如果合同中沒(méi)有單獨(dú)列明增值稅,則以合同全額(含增值稅)為計(jì)稅依據(jù)。 計(jì)算公式 應(yīng)納稅額 = 計(jì)稅依據(jù) × 適用稅率。買賣合同印花稅稅率是萬(wàn)分之三,所以應(yīng)納稅額 = 合同金額(按上述計(jì)稅依據(jù)確定)×0.03%。
2024-11-25
您好,這個(gè)的話是屬于收入的,營(yíng)業(yè)收入的
2024-01-05
你好,除了營(yíng)業(yè)帳本所有的都是雙方的
2024-03-22
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