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郭老師請問老師,1.擔(dān)保費(fèi)做財(cái)務(wù)費(fèi)用吧? 2.要是沒有到發(fā)票內(nèi)賬也可以直接做費(fèi)用嗎,3.還是先掛賬,掛什么科目呢? 4.內(nèi)賬交稅有增值稅附加稅等,怎么寫分錄比較準(zhǔn)確

2023-04-06 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 08:52

第一個(gè)擔(dān)保費(fèi)做財(cái)務(wù)費(fèi)用的, 第二個(gè)沒有發(fā)票,內(nèi)賬外賬都可以做,外賬不允許抵扣企業(yè)所得稅。 第三個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,正常做就可以的。第四個(gè)如果你是價(jià)稅合計(jì)做賬的,繳納的所有的稅費(fèi)都可以做到稅金及附加或者是管理費(fèi)用里面, 如果你是加稅分開的,和外賬一樣,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款, 借稅金給附加,貸應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行放款。

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快賬用戶8233 追問 2023-04-06 13:08

老師!你說借貸方都做應(yīng)付好,還是,做到預(yù)付科目

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:09

都可以的,自己選擇就行。

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快賬用戶8233 追問 2023-04-06 13:09

銷售商品對賬是財(cái)務(wù)對還是銷售對一般, 采購材料一般是誰對賬, 沒有單價(jià)沒有合同和發(fā)票,都向采購要嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:11

你們有銷售內(nèi)勤,采購內(nèi)勤嘛,如果有的話,他媽來核對,然后最后他和對方核對之后再和你核對。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:11

如果沒有的話,就需要財(cái)務(wù)來做。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:11

沒有合同的,采購的問采購要,銷售的問銷售部門要。

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快賬用戶8233 追問 2023-04-06 13:22

現(xiàn)在就是財(cái)務(wù)一個(gè)人,采購內(nèi)勤和原材料一起 銷售一個(gè),成品數(shù)據(jù)一起做

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:23

那只能是這個(gè)一個(gè)人來做。

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第一個(gè)擔(dān)保費(fèi)做財(cái)務(wù)費(fèi)用的, 第二個(gè)沒有發(fā)票,內(nèi)賬外賬都可以做,外賬不允許抵扣企業(yè)所得稅。 第三個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,正常做就可以的。第四個(gè)如果你是價(jià)稅合計(jì)做賬的,繳納的所有的稅費(fèi)都可以做到稅金及附加或者是管理費(fèi)用里面, 如果你是加稅分開的,和外賬一樣,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款, 借稅金給附加,貸應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行放款。
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第一個(gè)沒有問題的,可以的,第二個(gè)借其他應(yīng)收款,法人貸,其他業(yè)務(wù)收入 開的是小規(guī)模的是嗎? 第三個(gè)確認(rèn)某某業(yè)務(wù)收入
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1 是的,2 貸營業(yè)外收入,3 可以,你這個(gè)可以去計(jì)提,你們真實(shí)啥費(fèi)用都沒有?沒有發(fā)票可以先做,后續(xù)取得發(fā)票,
2021-04-02
你好,你單位給對方材料,對方給你加工是嗎?如果是的話,借委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款, 加工完畢了沒有?當(dāng)時(shí)貨物收回來了嗎?
2024-03-13
你好!一,實(shí)際工作中這種需要做發(fā)票臺賬來登記未取得發(fā)票的金額, 二,需要在付款時(shí)約定好發(fā)票種類,沒有約定好的因?yàn)槭且荒暌詢?nèi)的到時(shí)候如果取得發(fā)票可以沖回稅金部分影響剩余月份攤銷額
2023-02-09
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