你好 這個你是當(dāng)月的,是可以直接作廢的
當(dāng)期開出了專票,當(dāng)期貨退回來了,發(fā)票忘記作廢了,下個月也沒開紅字發(fā)票,該怎么辦呢?以后還能開紅字發(fā)票嗎?而且當(dāng)期的賬務(wù)處理我照樣勾選認(rèn)證了進(jìn)項票,該怎么辦?實際業(yè)務(wù)根本沒發(fā)生
當(dāng)月無銷售額,但是由于前期開出的發(fā)票退回,開紅字發(fā)票,納稅申報如何處理?
當(dāng)月開的增值稅專用發(fā)票,開錯了,是當(dāng)月作廢還是當(dāng)月開紅字發(fā)票
銷售的商品退回當(dāng)廢品處理,已開紅字發(fā)票,怎么處理賬務(wù)
本月銷售商品開出去一張發(fā)票,本月商品又全部退回了,應(yīng)該怎么做賬,發(fā)票怎么處理,紅沖還是直接作廢?
老師這題的答案是對的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對應(yīng)的發(fā)票。開了一個我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計折舊填寫的本年累舊還是累計折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎,銷項稅額也是免
老師,這題B為什么是對的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計提的原材料,其中圈起來金額計入主營業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個股東ABC三個自然人,實繳出資合計100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
是直接作廢后重新開么?之前做的賬怎么處理呢
是的,直接作廢重開就可以的
之前的賬呢?刪除重新做?
你這個只是重新?lián)Q一張發(fā)票啊,不需要賬務(wù)處理的
可是有退回呀,賬肯定和之前銷售的時候不一樣啊
那你這個只是退回的部分重新開發(fā)票的