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老師你好,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額,分錄怎么做?進(jìn)項少出項多

2023-04-05 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-05 16:52

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

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快賬用戶1796 追問 2023-04-05 16:56

老師你看看,這樣是不是沒對?

老師你看看,這樣是不是沒對?
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快賬用戶1796 追問 2023-04-05 16:57

銷項稅額是4千多,進(jìn)項只有3千多,是我沒理解到嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-05 16:57

你好,對的,這個是正確的。

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快賬用戶1796 追問 2023-04-05 16:58

但是不平啊,你幫我看看那個分錄

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齊紅老師 解答 2023-04-05 16:58

第三行的那個金額改成進(jìn)項的。

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快賬用戶1796 追問 2023-04-05 17:00

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 這筆分錄就單獨做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-05 17:02

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1796 追問 2023-04-05 17:03

然后就是,借應(yīng)交未交 貸銀行

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齊紅老師 解答 2023-04-05 17:03

你好,這個是申報繳稅的當(dāng)月才做。

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快賬用戶1796 追問 2023-04-05 17:05

就是次月的時候做嘛,然后附加是當(dāng)月計提嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-05 17:11

你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,就得計提附加稅,然后次月一塊繳納。

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快賬用戶1796 追問 2023-04-05 17:35

老師,這張表附加是怎么填?

老師,這張表附加是怎么填?
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齊紅老師 解答 2023-04-05 17:45

開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?

頭像
快賬用戶1796 追問 2023-04-05 17:48

材料,消防器材

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-05 17:49

13%的在這里面不填寫的。

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快賬用戶1796 追問 2023-04-05 18:02

老師,填了對比不通過,是怎么回事?

老師,填了對比不通過,是怎么回事?
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齊紅老師 解答 2023-04-05 18:10

看你附表二吧 你看你認(rèn)證多少

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2023-04-05
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022-10-27
同學(xué),你好 你是問增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎??
2023-07-10
你好,一般月末用進(jìn)項大于銷項不用做賬務(wù)處理。銷項大于進(jìn)項的話,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,
2020-08-05
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-06-25
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