對的,是的,是這么做的,這個不用看紅字信息表,普通發(fā)票的不用。
老師您好,請問我的負數(shù)發(fā)票開在6月1日,相對應的正數(shù)發(fā)票開在5月31日,正數(shù)發(fā)票5月份已入賬,負數(shù)發(fā)票可不可以放在一張憑證入賬,紅字信息表是5月31日,謝謝老師
我12月份多開了一張專票,1月份對方?jīng)]有認證退回給我了,12月份這張發(fā)票是正常做銷售分錄吧? 另外我1月份開了紅字信息表,1月的賬就憑這信息表做紅沖分錄是嗎
三月有一張普通發(fā)票開錯單價了,四月份需要紅沖,我三月份正常入賬做收入,四月份用負數(shù)發(fā)票紅字信息表及正數(shù)發(fā)票入賬是這樣嗎?
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對方,對方1月24號開的負數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對方1月31號把負數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個問題:我1月份報稅的時候已經(jīng)把負數(shù)發(fā)票算進去了,現(xiàn)在沒有了這張負數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
我是銷售方,12月份開具的發(fā)票已經(jīng)給買方了,現(xiàn)在是一月份,跨月了,需要紅沖掉重開 需要做哪些操作? 第一:12月份就當沒發(fā)生過需要紅沖的事情,正常做賬對嗎? 第二:現(xiàn)在是一月份,需要收回買方的二聯(lián)和三聯(lián)發(fā)票(三聯(lián)專用發(fā)票),然后開具負數(shù)發(fā)票,再開具一個正數(shù)發(fā)票給客戶,把收回的二聯(lián)三聯(lián)客戶的發(fā)票放在一起,做個負數(shù)的分錄,開具的正數(shù)發(fā)票正常做分錄
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師好,這題應不應該計算壞賬準備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應該是多???
直接開負數(shù)發(fā)票,再開一張正確的就可以是吧?如果金額上有調(diào)整,應該怎么辦?
對的,是的,是這么做的,那就是紅沖之前的,然后再做發(fā)票的就是了,然后這個有差額。