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你好繳回留抵退稅稅額在申報(bào)增值稅報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么申報(bào)

2023-04-04 19:38
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-04 19:39

學(xué)員朋友您好,這個(gè)應(yīng)當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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學(xué)員朋友您好,這個(gè)應(yīng)當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-04-04
上期留抵增值稅的數(shù)據(jù),在應(yīng)交稅費(fèi)科目就是負(fù)數(shù),就是可以抵扣本期的銷項(xiàng)稅額
2023-04-04
你好;? ? 是的。 就是你 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅在未交增值稅借方的金額 ;? ? ? 可以的??
2022-04-19
你好,申報(bào),借:應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅
2023-04-14
同學(xué)你好,就填寫應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的余額就行了。
2021-02-27
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