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收到進項留底稅額抵減增值稅欠稅通知怎樣處理

2023-04-04 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-04 17:27

你好; 你之前留抵進項稅掛什么科目的 ; 你欠繳的科目在哪里; 這樣看是否做一筆抵減??

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快賬用戶3243 追問 2023-04-04 17:35

之前借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-04-04 17:36

你好;? 那你現(xiàn)在都在未交增值稅借貸方附件即可;? 不用去單獨做分錄的??

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你好; 你之前留抵進項稅掛什么科目的 ; 你欠繳的科目在哪里; 這樣看是否做一筆抵減??
2023-04-04
你好,這個很可能是前期做賬問題的
2022-09-05
借:應交稅金——未交增值稅 4600 借:應交稅金——應交增值稅(進項稅額) 600 貸:應交稅金——應交增值稅(進項稅額) 5200
2024-04-22
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2023-04-19
你好,二月份兒你有留底嗎?在主表里面有留底這個項目嗎?如果沒有的話,應該三月份申報。
2023-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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